Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352150010   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 19.03.2021  26.03.2021  31.3.2021 
1352150006   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.03.2021  09.03.2021  17.3.2021 
1352150018   Odberateľ: MPSVR SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
00681156  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - preplatok  -2,66 
bez DPH
Zmluva č. 191/OVS/2020    dátum vyhotovenia 05.05.2021  20.05.2021  25.5.2021 
1352150040   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.10.2021  27.10.2021  3.11.2021 
1352150037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.09.2021  21.09.2021  28.9.2021 
1352150033   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 05.08.2021  12.08.2021  27.8.2021 
1352150029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6122,26 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.07.2021  30.07.2021  26.7.2021 
1352150025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5502,30 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 16.06.2021  24.06.2021  2.7.2021 
1352150022   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5709,55 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 17.05.2021  21.05.2021  25.5.2021 
1352150015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - nedoplatok  3610,58 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 05.05.2021  13.05.2021  25.5.2021 
1352150011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 20.04.2021  27.04.2021  5.5.2021 
1352150009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 19.03.2021  08.04.2021  31.3.2021 
1352150005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.03.2021  10.03.2021  17.3.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť