FEBRUÁR 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1902140033   InterWay a.s.
Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava
35728531  technická podpora k P.A.S.  14292,72 [$EUR] 
vrátane DPH
324/OI/2019  xxx  14.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140065   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko 2121/44, 05801 Poprad
51030691  strážna služba  5455,01 [$EUR] 
vrátane DPH
320/OVS/2019  xxx  01.02.2021  24.02.2021  2.3.2021 
1902140064   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  6535,30 [$EUR] 
vrátane DPH
319/OVS/2019  xxx  01.02.2021  24.02.2021  2.3.2021 
1902140068   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2075,40 [$EUR] 
vrátane DPH
312/OVS/2019  xxx  02.02.2021  05.02.2021  2.3.2021 
1902140040   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  5084,71 [$EUR] 
vrátane DPH
312/OVS/2019  xxx  18.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140054   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  901,83 [$EUR] 
bez DPH
252/OVS/2017  xxx  20.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902041067   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  430,43 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  03.12.2020  01.02.2021  2.3.2021 
1902041066   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  9780,67 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  03.12.2020  01.02.2021  2.3.2021 
1902140056   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  897,60 [$EUR] 
bez DPH
198/OKNP-S/2020  xxx  20.01.2021  22.02.2021  2.3.2021 
1902140038   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1045,44 [$EUR] 
bez DPH
198/OKNP-S/2020  xxx  13.01.2021  01.02.2021  2.3.2021 
1902140051   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  136,90 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  20.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140046   DEPAUL SLOVENSKO n.o.
Kapitulská 18, 81414 Bratislava
37924443  poskytovanie teplého jedla  6339,30 [$EUR] 
bez DPH
197/OKNP-S/2020  xxx  18.01.2021  01.02.2021  2.3.2021 
1902140052   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  95,84 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  20.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140084   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  3802000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
194/OI/2020  xxx  05.02.2021  23.02.2021  2.3.2021 
1902140107   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  12.02.2021  19.02.2021  2.3.2021 
1902140017   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  776,26 [$EUR] 
vrátane DPH
185/OVS/2020  xxx  11.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140016   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  1047,12 [$EUR] 
vrátane DPH
185/OVS/2020  xxx  11.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  794,36 [$EUR] 
vrátane DPH
185/OVS/2020  xxx  11.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140128   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  refundácia nákladov  188,06 [$EUR] 
bez DPH
184/OVS/2018  xxx  23.02.2021  26.02.2021  2.3.2021 
1902140083   Spišská katolícka charita
Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  376,86 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  05.02.2021  22.02.2021  2.3.2021 
1902140014   Spišská katolícka charita
Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  345,84 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  11.01.2021  01.02.2021  2.3.2021 
1902140059   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera  1324,80 [$EUR] 
vrátane DPH
178/OI/2020  xxx  25.01.2021  05.02.2021  2.3.2021 
1902140081   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  716,10 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  04.02.2021  22.02.2021  2.3.2021 
1902140004   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  693,00 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  05.01.2021  01.02.2021  2.3.2021 
1902140041   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  18.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140063   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou
44207751  nájom nebytových priestorov  19,98 [$EUR] 
bez DPH
149/140/2018  xxx  01.02.2021  22.02.2021  2.3.2021 
1902140077   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou
44207751  energie a služby  9,87 [$EUR] 
bez DPH
149/140/2018  xxx  04.02.2021  19.02.2021  2.3.2021 
1902140076   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou
44207751  nájom nebytových priestorov  103,24 [$EUR] 
bez DPH
149/140/2018  xxx  04.02.2021  19.02.2021  2.3.2021 
1902140050   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  správa objektov  5466,70 [$EUR] 
vrátane DPH
140/OVS/2020  xxx  20.01.2021  02.02.2021  2.3.2021 
1902140093   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  79,30 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  11.02.2021  15.02.2021  2.3.2021 
1902140092   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  79,30 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  11.02.2021  15.02.2021  2.3.2021 
1902140082   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  401,28 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  04.02.2021  22.02.2021  2.3.2021 
1902140009   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  390,06 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.01.2021  01.02.2021  2.3.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť