november 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172140538   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK, EK, výmena pneumatík NZ 605 CV  226,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021  92/2021  26.11.2021  08.12.2021  1.5.2022 
1172140537   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  periodický servis, výmena pneumatík BT 981 AB  257,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021  93/2021  26.11.2021  08.12.2021  1.5.2022 
1172140536   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL 985 RU  36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021  90/2021  26.11.2021  08.12.2021  1.5.2022 
1172140512   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  periodický servis, výmena pneumatík NZ 424 CG  420,26 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  94/2021  11.11.2021  23.11.2021  7.12.2021 
1172140494   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  výmena pneumatík BL 144 UP  48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  91/2021  4.11.2021  23.11.2021  7.12.2021 
1172140511   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telefónne služby 10/2021  1570,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887    11.11.2021  26.11.2021  7.12.2021 
1172140542   HORMAL NZ s.r.o.
Tatranská 52, 94001 Nové Zámky
47482371  maľovanie priestorov budovy Nové Zámky  17221,40 
vrátane DPH
  73/2021  30.11.2021  02.12.2021  1.5.2022 
1172140541   HORMAL NZ s.r.o.
Tatranská 52, 94001 Nové Zámky
47482371  prestavba interiérových priestorov budovy Nové Zámky  5602,49 
vrátane DPH
  74/2021  304  02.12.2021  1.5.2022 
1172140508   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/2021 pracovisko Šurany  413,94 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021    10.11.2021  06.12.2021  1.5.2022 
1172140507   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/2021 pracovisko Šaľa  883,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021    10.11.2021  06.12.2021  1.5.2022 
1172140506   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/2021 pracovisko Nové Zámky  487,01 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021    10.11.2021  06.12.2021  1.5.2022 
1172140505   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/021 pracovisko Nové Zámky  2488,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021    10.11.2021  08.12.2021  1.5.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť