Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352250026   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  7013,27 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 09.06.2022  21.06.2022  21.6.2022 
1352250025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2043,01 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 09.06.2022  21.06.2022  21.6.2022 
1352250023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5884,85 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.05.2022  20.05.2022  23.5.2022 
1352250020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6521,90 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.05.2022  20.05.2021  23.5.2022 
1352250018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za r. 2021 - preplatok  -807,19 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 26.04.2022  25.05.2022  12.5.2022 
1352250017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za r. 2021 - nedoplatok  6408,96 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016 a Zmluva č. 1/V/2021    dátum vyhotovenia 26.04.2022  05.05.2022  12.5.2022 
1352250015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7009,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 11.04.2022  25.04.2022  27.4.2022 
1352250013   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6452,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 06.04.2022  13.04.2022  27.4.2022 
1352250010   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6375,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 11.03.2022  18.03.2022  25.3.2022 
1352250009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7447,96 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 11.03.2022  18.03.2022  25.3.2022 
1352250007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  10856,18 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 17.02.2022  07.03.2022  22.2.2022 
1352250004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6452,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 03.02.2022  11.02.2022  22.2.2022 
1352250002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4570,44 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 03.02.2022  11.02.2022  22.2.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť