Faktúry 2021 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1112140114   STARBAG propety and Facility Services, s.r.o.
Duajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby Komplexnej správy....3/2021  5419,62 
vrátane DPH
2020/101969    20.04.2021  30.04.2021  7.6.2022 
1112140305   TOVA.SK s.r.o.
Silvánska 20, 84104 Bratislava 4
36686263  služobná aktovka  119,80 
vrátane DPH
  OV051/2021  08.11.2021  19.11.2021  8.6.2022 
1112140091   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu - 4/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019     01.04.2021  14.04.2021  7.6.2022 
1112140127   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu - 5/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019     03.05.2021  12.05.2021  7.6.2022 
1112140003   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu -1/2021  1218,67 
vrátane DPH
312/OVS/2019     04.01.2021  13.01.2021  7.6.2022 
1112140040   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu -2/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019     01.02.2021  12.02.2021  7.6.2022 
1112140068   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu -3/2021  1189,44 
vrátane DPH
312//OVS/2019    01.03.2021  12.03.2021  7.6.2022 
1112140267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 10/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    01.10.2021  14.10.2021  8.6.2022 
1112140298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 11/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.11.2021  11.11.2021  8.6.2022 
1112140329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 12/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    01.12.2021  13.12.2021  8.6.2022 
1112140157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 6/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    01.06.2021  10.06.2021  7.6.2022 
1112140182   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 7/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    01.07.2021  14.07.2021  8.6.2022 
1112140213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 8/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.08.2021  12.08.2021  8.6.2022 
1112140244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 9/2021  1189,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.09.2021  10.09.2021  8.6.2022 
1112140331   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK + prezutie pneumatík na SMV  252,60 
vrátane DPH
  OV052/2021  03.12.2021  15.12.2021  8.6.2022 
1112140325   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK + prezutie pneumatík na SMV  243,60 
vrátane DPH
  OV050/2021  26.11.2021  15.12.2021  8.6.2022 
1112140336   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK + prezutie pneumatík na SMV + údržba  528,37 
vrátane DPH
  OV 049/2021  08.12.2021  15.12.2021  8.6.2022 
1112140335   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK + prezutie pneumatík na SMV + údržba  551,87 
vrátane DPH
  OV048/2021  08.12.2021  15.12.2021  8.6.2022 
1112140008   Považ.vod.spoločnosť a.s
Nová 133,017 46 Považská Bystrica
36672076  stočné PU  222,23 
vrátane DPH
10472009    07.01.2021  13.01.2021  7.6.2022 
1112140347   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  33,36 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    14.12.2021  21.12.2021  8.6.2022 
1112140346   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  1018,63 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    14.12.2021  21.12.2021  8.6.2022 
1112140338   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
9922157645    08.12.2021  15.12.2021  8.6.2022 
1112140314   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  33,36 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.11.2021  03.12.2021  8.6.2022 
1112140313   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  1028,03 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.11.2021  03.12.2021  8.6.2022 
1112140306   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
9922157645    08.11.2021  12.11.2021  8.6.2022 
1112140281   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  33,36 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.10.2021  28.10.2021  8.6.2022 
1112140280   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  943,67 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.10.2021  28.10.2021  8.6.2022 
1112140279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,55 
vrátane DPH
9922157645    08.10.2021  14.10.2021  8.6.2022 
1112140260   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  33,36 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    13.09.2021  28.09.2021  8.6.2022 
1112140259   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  978,28 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    13.09.2021  28.09.2021  8.6.2022 
1112140252   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
9922157645    08.09.2021  16.09.2021  8.6.2022 
1112140224   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  33,36 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.08.2021  27.08.2021  8.6.2022 
1112140223   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  882,13 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.08.2021  27.08.2021  8.6.2022 
1112140218   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
9922157645    06.08.2021  13.08.2021  8.6.2022 
1112140200   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  33,36 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    12.07.2021  26.07.2021  8.6.2022 
1112140199   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  995,95 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    12.07.2021  26.07.2021  8.6.2022 
1112140173   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  33,36 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.06.2021  30.06.2021  7.6.2022 
1112140172   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  1101,12 
vrátane DPH
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.06.2021  30.06.2021  7.6.2022 
1112140162   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
9904306012    08.06.2021  15.06.2021  7.6.2022 
1112140136   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
bez DPH
9922157645    07.05.2021  12.05.2021  7.6.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Tlačiť