Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352350012   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10224,98 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 13.04.2023  24.04.2023  2.5.2023 
1352350041   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10230,05 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.10.2023  24.10.2023  26.10.2023 
1352350029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10465,27 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.07.2023  24.07.2023  22.8.2023 
1352350037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10691,03 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 13.09.2023  22.09.2023  28.9.2023 
1352350020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  11083,75 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.05.2023  25.05.2023  12.6.2023 
1352350011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  11485,52 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.04.2023  24.04.2023  2.5.2023 
1352350021   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  11492,84 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 19.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1352350008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  14941,94 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.03.2023  22.03.2023  3.4.2023 
1352350006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  15940,85 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.02.2023  20.02.2023  1.3.2023 
1352350016   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - preplatok  -7892,73 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 05.05.2023  26.05.2023  30.5.2023 
1352350015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné - vyúčt.r. 2022 - preplatok  -1004,91 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 05.05.2023  26.05.2023  30.5.2023 
1352350017   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - preplatok  -246,82 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 05.05.2023  26.05.2023  30.5.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť