2023 MAREC

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1902340396   Ing.Peter Lenner, UNIVERZAL ELEKTRIK
Komenského 10, 90001 Modra
41493982  technický posudok elektrospotrebičov  100,70 [$EUR] 
bez DPH
xxx  63/2023  06.03.2023  08.03.2023  30.3.2023 
1902340400   FEIM-SK s.r.o.
Gen.M.R.štefánika 59, 90101 Malacky
51667924  dodávka LED žiariviek  505,13 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  98/2023  07.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340416   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  1908,20 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  08.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340415   ASTRA VENDING s.r.o.
Krížna 1, 08001 Prešov
36512630  mesačný poplatok za prenájom nápojového automatu na vodu  60,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  395/2022  08.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340414   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  104,54 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  08.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340413   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  104,54 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  08.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340433   Spišská katolícka charita
Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  495,86 [$EUR] 
bez DPH
90/OKNP-S/2021  xxx  09.03.2023  16.03.2023  30.3.2023 
1902340423   Hatrix s.r.o.
Letná 68, 05201 Spišská Nová Ves
36483770  monitorovacie služby prostredníctvom PPC/PCO  72,00 [$EUR] 
vrátane DPH
245/OVS/2021  xxx  09.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340436   LIMEX ČR s.r.o.
Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš
51689839  výmena kobercovej krytiny  4994,54 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  483/2022  10.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340435   LIMEX ČR s.r.o.
Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš
51689839  výmena kobercovej krytiny  593,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  104/2023  10.03.2023  14.03.2023  30.3.2023 
1902340460   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1869,72 [$EUR] 
bez DPH
198/OKNP-Z/2020  xxx  13.03.2023  20.03.2023  30.3.2023 
1902340448   DEPAUL SLOVENSKO n.o.
Kapitulská 18, 81414 Bratislava
37924443  poskytovanie teplého jedla  6195,32 [$EUR] 
bez DPH
197/OKNP-Z/2020  xxx  13.03.2023  16.03.2023  30.3.2023 
1902340459   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  2098,80 [$EUR] 
bez DPH
91/OKNP-S/2021  xxx  16.03.2023  20.03.2023  30.3.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť