
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392401839 | Súdny exekútor JUDr. Ján Sokol Jantárova 30, 040 01 Košice | 31275010 | zaplatenie náhrady výdavkov súdneho exekútora | 66,68 vrátane DPH | Exekučné konanie č. EX 335/18-B zo dňa 28.8.2018 | 17.7.2024 | 22.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392401658 | Súdny exekútor JUDr. Ján Harvan Mierová 5216/88, 066 01 Humenné | 37883470 | zaplatenie náhrady výdavkov súdneho exekútora | 72,00 vrátane DPH | Exekučné konanie č. 265EX 328/19 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392401656 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | zálohová platba za elektriku garáže Stropkov 7/2024 | 8,00 vrátane DPH | Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392401657 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | zálohová platba za elektriku garáže Medzilaborce 7/2024 | 26,00 vrátane DPH | Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440131 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince | 48070408 | upratovacie služby 6/2024 | 2 407,34 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 3.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440129 | PARMAD, s.r.o. Tisinec 4, 091 01 Stropkov | 52292151 | umývanie SMV 2.Q 2024 | 72,50 vrátane DPH | 21/2024 zo dňa 3.4.2024 | 2.7.2024 | 04.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440139 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 1,50 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 150,13 vrátane DPH | Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 4.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | spracovanie PPPU 6/2024 | 0,48 vrátane DPH | Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015 | 3.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 6/2024 | 2 531,16 vrátane DPH | Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 3.7.2024 | 13.06.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | spotreba plynu SP+ML 7/2024 | 2 950,25 vrátane DPH | Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 3.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440144 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | servisné služby UPS15995 | 174,89 vrátane DPH | RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 39/2024 zo dňa 3.7.2024 | 15.7.2024 | 22.07.2024 | 19.8.2024 | 
| 1392440143 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | servisné služby UPS15943 | 270,49 vrátane DPH | RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 37/2024 zo dňa 20.6.2024 | 15.7.2024 | 22.07.2024 | 19.8.2024 | 
| 1392440128 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | servisné služby | 674,16 vrátane DPH | RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 32/2024 zo dňa 30.5.2024 a 36/2024 zo dňa 20.6.2024 | 1.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | 
| 1392401875 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | poštovné - úhrada cien výplatným frankovacím strojom | 1 000,00 vrátane DPH | Evid.list externého výplatného stroja zo dňa 10.12.2012 | 25.7.2024 | 26.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | poštové služby 6/2024 | 113,55 vrátane DPH | Cenník poštových služieb | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440132 | Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce | 36452998 | posudky 3-5/2024 | 6,97 vrátane DPH | Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 3.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392401655 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | poskytovanie služby ochrana objektu 7/2024 | 3,98 vrátane DPH | Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440141 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 31320414 | portrét prezidenta SR v tubuse | 36,00 vrátane DPH | 41/2024 zo dňa 9.7.2024 | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440145 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | PHM | 86,02 vrátane DPH | Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 22.7.2024 | 26.07.2024 | 19.8.2024 | |
| 1392440135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | PHM | 644,72 vrátane DPH | Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440136 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava | 35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 3,60 vrátane DPH | Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 4.7.2024 | 03.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1392440146 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava | 35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH | Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 31.7.2024 | 02.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 1392440142 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 | 36361127 | komplexná správa objektov 6/2024 | 3193,67 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 12.7.2024 | 05.08.2024 | 19.8.2024 | |
| 1392440138 | DACHCOM PROJEKCIA, s.r.o. Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov | 50978209 | aktualizácia rozpočtu k zatekaniu do budovy | 120,00 vrátane DPH | 40/2024 zo dňa 3.7.2024 | 4.7.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 |