
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172540294 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 8/2025 | 9202 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 5.9.2025 | 13.08.2025 | 5.9.2025 | |
1172540221 | MORVAI care, s.r.o. Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.9.2025 | 02.09.2025 | 11.9.2025 | |
1172540287 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | prístupové kódy poplachová systém Nové Zámky | 27,06 vrátane DPH |
46/2025 | 2.9.2025 | 04.09.2025 | 11.9.2025 | |
1172540288 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | oprava poplachového systému pracovisko Šurany | 99,46 vrátane DPH |
47/2025 | 2.9.2025 | 04.09.2025 | 11.9.2025 | |
1172540284 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 9/2025 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika, Štúrovo | 12,88 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 2.9.2025 | 09.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540284 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 9/2025 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika, Štúrovo | 12,88 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 2.9.2025 | 09.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540285 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 9/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 2024,92 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 2.9.2025 | 09.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2025 | 3849,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 2.9.2025 | 09.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540289 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 8/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 3.9.2025 | 09.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540290 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 8/2025 | 269,37 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 3.9.2025 | 09.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540291 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 8/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 3.9.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540292 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 8-9/2025 | 151,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 3.9.2025 | 12.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540293 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2025, letná zmes do ostrekovačov | 750,67 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.9.2025 | 12.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540295 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92701 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné 8/2025 pracovisko Šaľa | 148,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 5.9.2025 | 12.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540298 | Autocentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30, 94001 Nové Zámky |
36564125 | oprava vozidla BT981AB | 93,42 vrátane DPH |
poistná udalosť 9573536831 | 8.9.2025 | 12.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540300 | Automobilová opravovně Ministerstva vnútra SR, a.s. Priemyselná 2, 94901 Nitra |
44855206 | čelné sklo BL098KU | 372,96 vrátane DPH |
45/2025 | 9.9.2025 | 12.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540301 | MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná 4, 92700 Šaľa |
34115161 | teplo 8/2025 pracovisko Šaľa | 1019,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 12.9.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540303 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 8/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -5,54 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 16.9.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 |
1172540304 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2025 | 514,11 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.9.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540305 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 19.9.2025 | 19.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540306 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č.6 | 23.9.2025 | 23.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540307 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 50,79 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č.5 | 23.9.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 | |
1172540308 | Silvia Kálaziová ART Devínska 20, 94002 Nové Zámky |
30391369 | výroba pečiatok | 95,90 vrátane DPH |
51/2025 | 24.9.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |