jún 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11200253   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...30 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...2 baly Národný projekt II-2/B  85,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  57/2012 zo dňa 30.05.2012  06.06.2012  25.06.2012  18.6.2012 
11200298   Ján Beňuš ŠKOLIACE A VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE
Družstevná 34/18, Bziny, 026 01 Dolný Kubín
32270798  kurz školenia vodiča referentského vozidla v zmysle platných právnych predpisov  25,00 
bez DPH
  79/2012 zo dňa 22.06.2012  22.06.2012  26.06.2012  28.6.2012 
11200277   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt I-2/B  90,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  74/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200271   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt § 50j  54,71 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  69/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200270   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/A  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  70/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200269   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/B  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárske a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  71/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200268   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt XXV-2  164,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  72/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200255   Xepap spol. s r.o.
jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...10 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...1 bal Národný projekt I-2/B  30,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  55/2012 zo dňa 30.05.2012  06.06.2012  26.06.2012  18.6.2012 
11200265   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky za 5/2012  266,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200264   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN za 5/2012  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200263   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP-Telefonia za 5/2012  717,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200262   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLSVPN za 5/2012  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200261   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k za 5/2012  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200260   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 05/2012  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200300   ELEINŠTALA, s.r.o.
Beňovolehotská 2120/16, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka: Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín
36841480  elektrická vibračná brúska...1 ks, brúsne plátno  73,92 
vrátane DPH
  80/2012 zo dňa 26.06.2012  28.06.2012  02.07.2012  6.7.2012 
11200299   Endo - Ped, s.r.o.
Fučíkova 973/21, 026 01 Dolný Kubín
36659983  zdravotné úkony - zákon č. 447/2008 Z.z.  6,97 
bez DPH
    26.06.2012  03.07.2012  2.7.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť