jún 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11200268   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt XXV-2  164,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  72/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200270   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/A  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  70/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200269   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/B  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárske a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  71/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200297   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...60 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...10 balov Národný projekt XXV-2  201,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  63/2012 zo dňa 30.05.2012  15.06.2012  25.06.2012  28.6.2012 
11200280   Povala Ján VODA - KÚRENIE - PLYN
Pucov 59, 026 01 Dolný Kubín
35079576  práce na pretlačení upchatej kanalizácie na dámskej toalete na 2. poschodí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín a výmena prasknutej WC misy  246,67 
vrátane DPH
  77/2012 zo dňa 07.06.2012  13.06.2012  19.06.2012  27.6.2012 
11200265   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky za 5/2012  266,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200252   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...100 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...4 baly Národný projekt I-2/D  271,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  58/2012 zo dňa 30.05.2012  06.06.2012  15.06.2012  18.6.2012 
11200276   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...3 ks Národný projekt I-2/D  283,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  64/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012  27.6.2012 
11200263   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP-Telefonia za 5/2012  717,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200247   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna, bezpečnostná služba a ochrana majetku ÚPSVR Dolný Kubín za 5/2012  788,93 
vrátane DPH
1/11 zo dňa 05.12.2011    06.06.2012  14.06.2012  18.6.2012 
11200264   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN za 5/2012  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200267   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 5/2012  838,80 
vrátane DPH
1/12 zo dňa 09.02.2012    11.06.2012  14.06.2012  19.6.2012 
11200262   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLSVPN za 5/2012  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    08.06.2012  28.06.2012  19.6.2012 
11200278   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX za 5/2012  2171,10 
vrátane DPH
    12.06.2012  19.06.2012  27.6.2012 
11200266   TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 5/2012  4764,19 
vrátane DPH
37905511/140/2010 zo dňa 11.02.2010    11.06.2012  14.06.2012  19.6.2012 
11200245   Edenred Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
31328695  stravné poukážky 6/2012  4824,00 
bez DPH
50053 zo dňa 03.03.2003  73/2012 zo dňa 31.05.2012  01.06.2012  04.06.2012  1.6.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť