Máj 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2210155   Alpox, s.r.o.
Dopravná 2735, Topoľčany
36556238  materiál na opravu podhladu  286,55 
vrátane DPH
      18.05.2012 
120169   HASIL- HD, s.r.o.
Hrušovany 133 95613 Hrušovany
36550531  služby bezpečnostného technika a služieb technika požiarnej ochrany  156,00 
vrátane DPH
      11.05.2012 
8280049934   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 04/2012  413,29 
vrátane DPH
      11.05.2012 
8280049935   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 04/2012  4,51 
vrátane DPH
      11.05.2012 
8280050151   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  stočné 04/2012  34,38 
vrátane DPH
      11.05.2012 
7435912273   ZSE Energia a.s.
čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1
36677281  elektrická energia 05/2012  1702,06 
vrátane DPH
      11.05.2012 
7032112904   OMV Bratislava
Eisteinova 24, Bratislava
00604381  PHL 04/2012  371,03 
vrátane DPH
      11.05.2012 
7222499065   Slovensky plynárensky priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plyn 5/2012  696,00 
vrátane DPH
      11.05.2012 
2012005   Karol Polanka S-A-K
J. Matušku 2178, 955 01 Topoľčany
308859222  maliarske, natieračské a murárske práce  998,88 
vrátane DPH
      11.05.2012 
1120507206   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  paušál za prepojenie 04/2012  132,82 
vrátane DPH
      11.05.2012 
1120507209   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 04/2012  526,18 
vrátane DPH
      11.05.2012 
1120507207   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  paušál za prepojenie siete 04/2012  1022,71 
vrátane DPH
      11.05.2012 
1120507208   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  paušál za hovory 04/2012  717,24 
vrátane DPH
      11.05.2012 
112042089   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D BRATISLAVA
31396674  stravné kupóny  7056,00 
vrátane DPH
      11.05.2012 
385016160   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava
31402828  paušál za výťah 04/2012  47,92 
vrátane DPH
      11.05.2012 
121110037   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
M.R.Štefánika 87, Hlohovec
31411045  servis rohože  62,64 
vrátane DPH
      11.05.2012 
4420000298   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1 , Bratislava
31327681  Tonery  816,40 
vrátane DPH
      11.05.2012 
3611200660   Versity a.s.
Eisteinova 24, Bratislava
36396222  HP Compaq 6200 SFF PC, HP Compaq 2006x Led 4X  2623,20 
vrátane DPH
      11.05.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Topoľčany)

Tlačiť