August 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240361   NOVES, s.r.o.
Kamenárska 5, Spišská Nová Ves
17074860  El. protip. sign., Q kontrola  274,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 2004/03/01    03.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240360   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  Servis výťahov, 07/12  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R 2428    03.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240359   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava batérie do servera  312,60 
vrátane DPH
  OV120137  03.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240358   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
  Pauš. popl. program A. Klein  42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    03.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240357   Schindler výťahy, a.s.
Široká 4528
31402828  Výťah, 07-09/12, SNV O53  89,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    06.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240356   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Plyn, SNV O53 + O55 + G Kuchyňa  2204 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    06.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240355   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Dod. tepla 07/12  365,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVAR    02.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240354   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod. stoč., 04-07/12, Krompachy  95,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    02.08.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240353   Katarína Sabovčíková NEZABUDKA
Letná 39, Spišská Nová Ves
17298890  Sifón drezový  4,15 
vrátane DPH
  OV120149  31.07.2012  07.08.2012  4.9.2012 
11240352   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
46082182  Čistiace prostriedky  84 
vrátane DPH
  OV120146  01.08.2012  30.08.2012  10.9.2012 
11240351   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energ. 06-08/12 SNV + Nálepkovo  3689 
vrátane DPH
Zmluva o združenej elektriny č. 5100621889C    31.07.2012  07.08.2012  4.9.2012 
11240350   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod. stoč. 06-07/12 Gelnica  306,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    30.07.2012  07.08.2012  4.9.2012 
11240349   WEGA LH, s.r.o.
Ul. Celiny 600, Liptovský Hrádok
36389561  Prehl. a nastav. doch. systém  562,08 
vrátane DPH
  OV120138  30.07.2012  08.08.2012  4.9.2012 
11240348   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Opr. kop. stroja  255,58 
vrátane DPH
  OV120143  27.07.2012  07.08.2012  4.9.2012 
11240347   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedál. kupóny  12800 
bez DPH
komisionárska zmluva    27.07.2012  22.08.2012  10.9.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť