Apríl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100195   MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  za poskytnutý zdravotný výkon za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie, preukazu ZŤP, parkovacieho preukazu  20,91€ 
vrátane DPH
    30.4.2013  02.05.2013  10.6.2013 
13100148   SOFIVA s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za náklady zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 1/2013 - 3/2013  62,73€ 
vrátane DPH
    4.4.2013  08.04.2013  10.6.2013 
13100145   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom nebytových priestorov za obdobie 03/2013, nájom, elektrická energia, dodávka tepla, voda  3 818,46€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008    3.4.2013  04.04.2013  10.6.2013 
13100185   DR.MED.PV.,S.R.O.
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  za zdravotné výkony pre účely sociálnej pomoci, 8 pacientov  55,76€ 
vrátane DPH
    17.4.2013  19.04.2013  10.6.2013 
13100193   MUDr. Babiak Miroslav
Nám. 1. mája, 903 01 Senec
36367991  za doložené výpisy zdravotnej dokumentácie   69,70€ 
vrátane DPH
    25.4.2013  06.05.2013  10.6.2013 
13100183   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovacie a čistiace práce na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok a Kysucká 14, Senec, obdobie 01.03.2013 - 31.3.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    15.4.2013  19.04.2013  10.6.2013 
13100191   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za prijatý preddavok nastavenie DEKVS 6281180200 (frankovací stroj) - pošta Pezinok  6 000€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkovanie systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 26.11.2012    24.4.2013  15.04.2013  10.6.2013 
13100189   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS 6281180200 za mesiac marec 2013 - pošta Pezinok  22,88€ - dobropis 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkovanie systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 26.11.2012    22.4.2013  19.04.2013  10.6.2013 
13100162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštovné služby za obdobie marec 2013, Senec + Pezinok  2 436,60€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.04.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100154   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za opak. dodanie elektrickej energie , Krátka 1, 903 01 Senec, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100179   NEMOCNICA SVATÉHO MICHALA, A.S.
Cintorínska 16, 811 08 Bratislava
44570783  za zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukaz a parkovací preukaz  6,97€ 
vrátane DPH
    11.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100192   MV Patrik, s.r.o. - MUDr. Marta Vodičková
Babuškova 2, Bratislava
44768516  za poskytnutie zdravotných výkonov za obdobie apríl 2013  6,97€ 
vrátane DPH
    24.4.2013  06.05.2013  10.6.2013 
13100196   Jozef Ježovič - osobná autobusová doprava
Karpatská 30, 900 01 Modra
44803273  za prepravu autobusom z Pezinka do Nitry zo dňa 18/4/2013  225€ 
vrátane DPH
  14/2013  30.4.2013  03.05.2013  12.6.2013 
13100194   TORMED s.r.o.
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  vypísanienie žiadosti o peňažný príplatok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  13,94€ 
vrátane DPH
    26.4.2013  02.05.2013  10.6.2013 
13100197   APHEX s.r.o.
Hlavná 112, 900 83 Čataj
47053984  za technickú prehliadku mobilných telefónov  49,90€ 
vrátane DPH
  23/2013  29.4.2013  03.05.2013  12.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť