Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100300   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100316   MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie ZŤP, 28.6.2013  20,91€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100315   MEDES s.r.o.
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  za lekárske nálezy na účely kompenzácií, 11.7.2013  27,88€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100314   MUDr. Zoja Lysáková
Poštová 59, 900 27 Bernolákovo
30797551  za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť, 30.06.2013  20,91€ 
vrátane DPH
    9.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100313   MUDr. Poláková Gabriela
Štefánikova 74, 900 28 Ivanka pri dunaji
31783643  za výpis zdravotnej dokumentácie  41,82€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100312   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za služby: servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trvalej plochy za mesiac jún 2013  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100311   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie : elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda, obdobie jún 2013  1476,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100310   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu za jún 2013  195,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100309   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za montáž nového samozatvárača na šachové dvere výťahu v budove ÚPSVaR Pezinok  20,40€ 
vrátane DPH
dohoda k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 a zálohové platby za rok 2012 zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100299   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   552,18€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100298   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100297   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za dodávku elektriny na ul. Krátka 1 Senec, obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100296   BENMEDIKA, s.r.o.
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44151015  za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť  62,73€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100295   MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35930535  za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva  27,88€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100294   MUDr. Renata Konigová spol.s.r.o.
Nám I. mája 6, 903 01 Senec
35928310  vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 6/2013  6,97€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100293   CLINIC, s.r.o.
Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec
36783234  za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie  27,88€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100292   SOFIA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    3.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  faktúra za prijatý preddavok na nastavenie DEKVS 6281180200  0,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    17.07.2013  10.07.2013  21.10.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť