Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100316   MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie ZŤP, 28.6.2013  20,91€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100315   MEDES s.r.o.
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  za lekárske nálezy na účely kompenzácií, 11.7.2013  27,88€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100295   MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35930535  za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva  27,88€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100291   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny  7560,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  31/2013  1.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100312   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za služby: servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trvalej plochy za mesiac jún 2013  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100311   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie : elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda, obdobie jún 2013  1476,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100310   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu za jún 2013  195,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100309   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za montáž nového samozatvárača na šachové dvere výťahu v budove ÚPSVaR Pezinok  20,40€ 
vrátane DPH
dohoda k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 a zálohové platby za rok 2012 zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100348   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  diagnostika porúch kopírovacích strojov  48,00€ 
vrátane DPH
  34/2013  31.07.2013  09.08.2013  21.10.2013 
13100317   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  za opravu a údržbu zariadení pracovisko Senec, kopírovací stroj SHARP AR-M236, tlačiarne HP LJ1320, tlačiareň LEXMARK T430, pracovisko Pezinok, kopírovací stroj AR-M236  985,56€ 
vrátane DPH
  28/2013  15.7.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100335   Exekútorský úrad Senec
Lichnerova 23, 903 01 Senec
31810098  za náhradu trov exekuč. konania  47,53€ 
vrátane DPH
    17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100336   Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok  85,62€ 
vrátane DPH
  33/2013  17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100299   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   552,18€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100337   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5
35701722  základný balík VAT 8.2013  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006    22.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100293   CLINIC, s.r.o.
Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec
36783234  za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie  27,88€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100342   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava mot. vozidla Peugeot SW 308, Škoda Felícia, škoda Fábia  678,20€ 
vrátane DPH
  37/2013  25.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100296   BENMEDIKA, s.r.o.
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44151015  za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť  62,73€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100343   AT-CLIP, s.r.o.
Hrnčiarska 3, 902 01 Pezinok
31413641  2x BATT Pb 12V 7.2Ah 151 + výmena batérii v UPC APC BACK 1500  67,60€ 
vrátane DPH
  38/2013  25.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť