Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100309   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za montáž nového samozatvárača na šachové dvere výťahu v budove ÚPSVaR Pezinok  20,40€ 
vrátane DPH
dohoda k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 a zálohové platby za rok 2012 zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100335   Exekútorský úrad Senec
Lichnerova 23, 903 01 Senec
31810098  za náhradu trov exekuč. konania  47,53€ 
vrátane DPH
    17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100298   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100317   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  za opravu a údržbu zariadení pracovisko Senec, kopírovací stroj SHARP AR-M236, tlačiarne HP LJ1320, tlačiareň LEXMARK T430, pracovisko Pezinok, kopírovací stroj AR-M236  985,56€ 
vrátane DPH
  28/2013  15.7.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100295   MEDEORE, s.r.o., MUDr. Jana Muchová
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35930535  za poskytnutie zdravotných výkonov a vypísanie tlačiva  27,88€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100316   MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  za poskytnutie zdravotných výkonov na účely kompenzácie ZŤP, 28.6.2013  20,91€ 
vrátane DPH
    15.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100344   Wargha s.r.o. MUDr. Varga František
nám.1 mája 6, 903 01 Senec
36817562  za poskytnutú zdravotnú starostlivosť  6,97€ 
vrátane DPH
    26.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100296   BENMEDIKA, s.r.o.
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44151015  za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť  62,73€ 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100314   MUDr. Zoja Lysáková
Poštová 59, 900 27 Bernolákovo
30797551  za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť, 30.06.2013  20,91€ 
vrátane DPH
    9.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100307   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013  2552,00€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100312   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za služby: servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trvalej plochy za mesiac jún 2013  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100299   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   552,18€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100313   MUDr. Poláková Gabriela
Štefánikova 74, 900 28 Ivanka pri dunaji
31783643  za výpis zdravotnej dokumentácie  41,82€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100293   CLINIC, s.r.o.
Nám. 1. mája 10, 903 01 Senec
36783234  za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie  27,88€ 
vrátane DPH
    4.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100311   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie : elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda, obdobie jún 2013  1476,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100292   SOFIA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie 4/2013 - 6/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    3.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100340   MUDr. Janíčková Mária, MJ PRAKTIKUS, s.r.o.
Vajanského 1, 900 01 Modra
36715468  za zdravotné výkony, parkovací preukaz 5 pacientov  34,85€ 
vrátane DPH
    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100337   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5
35701722  základný balík VAT 8.2013  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006    22.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť