December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100635   Združenie FUNDUS
Krátka 1, 903 01 Senec
00000000  vodné a stočné na základe dohody za obdobie 4. štvrťrok 2013  18,00€ 
vrátane DPH
dohoda o zabezpečení a vyúčtovaní odberu vodného a stočného pridruženého merača v správe ÚPSVaR Pezinok zo dňa 01.04.2013    10.01.2014  14.01.2014  23.1.2014 
13100622   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier 915bal, kopírovací papier A3 80g Premier 40bal  2649,60€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskeho papiera č. 22 zo dňa 01.11.2011  79/2013  27.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100616   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  obálky, kancelársky materiál ...  1640,86€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012  78/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100615   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál, obálky ...  5925,66€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012  76/2013  20.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100601   TRIV s.r.o.
Agátová 22, 844 15 Bratislava 42
36435872  zapožičanie krabíc, sťahovanie, doprava  5316,00€ 
vrátane DPH
  57/2013  19.12.2013  20.12.2013  22.1.2014 
13100593   Šimková Edita, MUDr.
Poštová 55, 900 27 Bernolákovo
31149871  výkony na účely soc. pomoci  83,64€ 
vrátane DPH
    10,12.2013  17.12.2013  22.1.2014 
13100633   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  382,03€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.01.2014  17.01.2014  23.1.2014 
13100611   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100610   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100609   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPLSVPN;4096 za MPSVR_085 a MPSVR_109  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100608   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPSVR_109 DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085 DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    23.12.2013  30.12.2013  22.1.2014 
13100587   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100586   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  Služba IP-Telefonia/IPhovorné pre MPSVE_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100585   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPSVR_109;MPLSVPN;4096;DP1;SC MPSVR_085;MPLSVPN;4096;UPSVaR;PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100584   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100583   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  hovorné za MPSVaR_085 a MPSVaR_109  573,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
13100619   Stredná odborná škola
Komenského 27, 902 01 Pezinok
00351822  prenájom miestnostidňa 19.12.2013  90,00€ 
vrátane DPH
  66/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100599   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  za prenájom nebyt. priestorov za obdobie 01.-18.12.2013  2217,06€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.02.2008    18.12.2013  20.12.2013  22.1.2014 
13100564   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 11/2013, zimná údržba  103,50€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    09.12.2013  10.12.2013  21.1.2014 
13100556   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné, zrážková voda  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100555   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  951,31€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100554   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, uprat. spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis víťahov  458,94€ 
vrátane DPH
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100553   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  651,80€ 
vrátane DPH
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013  20.1.2014 
13100630   SOFIVA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony, obdobie 10/2013 - 12/2013  27,88€ 
vrátane DPH
    08.01.2014  10.01.2014  23.1.2014 
13100634   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013  756,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    10.01.2014  17.01.2014  23.1.2014 
13100600   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1
36579629  za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec  783,18€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    19.12.2013  20.12.2013  22.1.2014 
13100558   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013  263,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 12.08.2004    04.12.2013  10.12.2013  20.1.2014 
13100636   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k frankovaciemu stroju za mesiac december 2013  19,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    23.01.2014  10.01.2014  23.1.2014 
13100620   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis - zľava k frankovaciemu stroju za mesiac november 2013  37,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    23.12.2013  20.12.2013  23.1.2014 
13100592   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac november 2013  2671,40€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    13.12.2013  17.12.2013  22.1.2014 
13100559   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za prijatý preddavok pre frankovací stroj  2500€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    05.12.2013  28.11.2013  21.1.2014 
13100551   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis - zľava k frankovaciemu stroju za mesiac október 2013  35,12€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    03.12.2013  02.12.2013  20.1.2014 
13100591   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35765143  rýchlejší internet Mini bez TP, paušálny poplatok za 01.12.2013 - 31.12.2013  14,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 07.01.2011    12.12.2013  16.12.2013  22.1.2014 
13100602   Slovakia Tap s.r.o.
Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
35715316  rohož Leyla 90x150  90,00€ 
vrátane DPH
  74/2013  19.12.2013  23.12.2013  22.1.2014 
13100582   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35761469  Biznis Partner 01.11.2013 - 30.11.2013 - pravidelné poplatky v rámci BP   69,98€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.05.2007 č. 1149636202    10.12.2013  12.12.2013  21.1.2014 
13100612   SALESIANER MIETTEX s.r.o.
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
31388914  SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava  197,86€ 
vrátane DPH
  71/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100560   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  nájomné za užívanie nebytových priestorov 3. poschodie Mayzesova 2 Pezinok, za december 2013  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.10.2009    05.12.2013  10.12.2013  21.1.2014 
13100618   Rastislav Brocka COLORMONT
Kollárova 18, 902 01 Pezinok
30354099  rýchlovarné kanvice ECG 10ks  100,00€ 
vrátane DPH
  77/2013  23.12.2013  30.12.2013  23.1.2014 
13100598   PYROHAL - Jaroslav Halaš
L. Novomeského 1214/72
37173952  za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu podľa montážneho listu  80,88€ 
vrátane DPH
  60/2013  18.12.2013  20.12.2013  22.1.2014 
13100588   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Q2612A Black Print Cartrige HP LJ 1010/1015 3ks, Printer Toner Cartrige HP LJ 1200, LJ 1 C7115X 2ks  258,88€ 
vrátane DPH
  67/2013  11.12.2013  12.12.2013  22.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť