január 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440030   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  poplatok za elektrinu 1/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    14.1.2014  15.01.2014  13.2.2014 
11440038   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  vyúčtovanie elektrina 2013  79,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    15.1.2014  20.01.2014  14.2.2014 
11440037   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  vyúčtovanie elektrina 2013  -2744,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    15.1.2014  23.01.2014  14.2.2014 
11440058   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu rok 2013  -1766,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    27.1.2014  05.02.2014  19.2.2014 
11440050   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  83,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  2/2014  22.1.2014  19.02.2014  20.2.2014 
11440049   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  276 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  2/2014  22.1.2014  19.02.2014  20.2.2014 
11440047   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  84,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  2/2014  20.1.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440046   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  403,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  2/2014  20.1.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440054   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
356970270  poplatok za mobilné telefony 1-2/2014  431,65 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    24.1.2014  05.02.2014  19.2.2014 
11440024   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel služby za 12/2013  232,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    13.1.2014  31.01.2014  13.2.2014 
11440004   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel. služby za 12/13-1/14  315,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    7.1.2014  14.01.2014  13.2.2014 
11440019   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 1/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.1.2014  23.01.2014  13.2.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť