marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440252   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničná 5, 92401 Galanta
37847708  refundácia nákladov  137,95 [$EUR] 
bez DPH
229/OVS/2012  xxx  25.02.2014  04.03.2014  28.3.2014 
11440285   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  Integrovaný systém typových pozícií - 7.fáza  136800,00 [$EUR] 
vrátane DPH
212/SR/2012  xxx  06.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
11440295   ExNet s.r.o.
Vígľašská 3012/8, 85107 Bratislava
44821743  mesačná kontrola systému elektronickej požiarnej signalizácie  54,00 [$EUR] 
vrátane DPH
192/OVS/2013  xxx  11.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440318   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  13.03.2014  19.03.2014  28.3.2014 
11440281   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  výmena snímača monitorovania výšky vozidla automatického parkoviska VAPARK  420,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  25/2014  06.03.2014  24.03.2014  28.3.2014 
11440280   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  06.03.2014  14.03.2014  28.3.2014 
11440272   AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Hlavná 18, 04001 Košice
36606286  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  439,99 [$EUR] 
bez DPH
169/SE/2013  57/2014  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440237   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľ.Štúra 53, 93403 Levice
37961209  refundácia nákladov  11,64 [$EUR] 
bez DPH
154/OVS/2011  xxx  20.02.2014  04.03.2014  28.3.2014 
11440236   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľ.Štúra 53, 93403 Levice
37961209  refundácia nákladov  53,68 [$EUR] 
bez DPH
154/OVS/2011  xxx  20.02.2014  04.03.2014  28.3.2014 
11440329   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Moyzesova 2, 90201 Pezinok
20145004  refundácia nákladov  26,09 [$EUR] 
bez DPH
15/OVS/2012  xxx  17.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440297   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  administrácia web servera  777,60 [$EUR] 
vrátane DPH
148/OIaMIS/2013  xxx  11.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
11440305   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín
37916301  refundácia nákladov  62,35 [$EUR] 
bez DPH
139/OVS/2011  xxx  12.03.2014  19.03.2014  28.3.2014 
11440266   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  odber zemného plynu  1726,00 [$EUR] 
vrátane DPH
138/OZ/2004  xxx  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440348   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  1176,27 [$EUR] 
bez DPH
138/OVS/2012  xxx  21.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440238   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  902,55 [$EUR] 
bez DPH
138/OVS/2012  xxx  20.02.2014  04.03.2014  28.3.2014 
11440277   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica
37916297  refundácia nákladov  58,31 [$EUR] 
bez DPH
138/OVS/2011  xxx  05.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440267   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  odber zemného plynu  2082,00 [$EUR] 
vrátane DPH
137/OZ/2004  xxx  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440269   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  126,72 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440304   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  800,00 [$EUR] 
bez DPH
105/OÚaB/2011  67/2014  12.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440286   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  25424,00 [$EUR] 
bez DPH
105/OÚaB/2011  61/2014  07.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440327   Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Komenského 7, 04001 Košice
31679692  dodávka tepla a TÚV  556,01 [$EUR] 
vrátane DPH
105/OISM/2009  xxx  14.03.2014  19.03.2014  28.3.2014 
11440293   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  10.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
11440242   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  20.02.2014  14.03.2014  28.3.2014 
11440296   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, 91700 Trnava
31419143  mesačný paušál za opravu výťahov  199,94 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/1998  xxx  11.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť