Apríl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14100175   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 03/2014  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.04.2014  15.04.2014  20.5.2014 
14100174   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť LAN 03/2014  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.04.2014  15.04.2014  20.5.2014 
14100157   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny za mesiac Apríl 2014  7200,00 € 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení a dodatok č. 1 zo dňa 30.08.2013  22/2014  01.04.2014  15.04.2014  20.5.2014 
14100200   Novapharm s.r.o
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35768568  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.04.2014  22.04.2014  20.5.2014 
14100198   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  internet mini za mesiac04/2014  14,10€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011    14.04.2014  23.04.2014  20.5.2014 
14100206   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac 03/2014  43,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    28.04.2014  25.04.2014  20.5.2014 
17100172   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky03/2014  69,98 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008    09.04.2014  25.04.2014  20.5.2014 
14100205   Strabag s.r.o
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
36361127  zimná údržba 03/2014  103,50€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    28.04.2014  30.04.2014  20.5.2014 
14100204   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík VAT 5/2014  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    28.04.2014  30.04.2014  20.5.2014 
14100203   Laser servis, s.r.o
Lipová 3,900 81 Šenkvice
35755989  tonery   1 190,45€ 
vrátane DPH
  26/2014  25.04.2014  30.04.2014  20.5.2014 
14100199   Služby - Servis s.r.o
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce 03/2014  682,81€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb a dodatok č. 1 zo dňa 19.12.2013    15.04.2014  30.04.2014  20.5.2014 
14100177   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 03/2014  532,44€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.04.2014  02.05.2014  20.5.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť