jún 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440320   Peter Strňák PROFI-SERVIS
Obecná ulica 452/20, 95106 Vinodol, prevádzka Štefániková 84, 94901 Nitra
40684211  oprava kopírovacieho stroja  61,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  75/2014  16.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440299   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo pracovisko šaľa 5/2014  833,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440289   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrina 6/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440305   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  plyn 6/2014  625 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440298   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  976,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  72/2014  4.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440330   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok, potlač čipových kariet, pásky do popisovača štítkov  487,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  73/2014  17.6.2014  09.07.2014  11.7.2014 
11440334   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  234,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  78/2014  20.6.2014  18.07.2014  21.7.2014 
11440304   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 5/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440339   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 6-7/2014  758,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť     24.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440314   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 7 ks aktivačné centrum 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť A7756663    11.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440312   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 5/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440311   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 5/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440310   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 5/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440309   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  popatok za DSL backup 5/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440308   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel. služby 5/2014  282,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440307   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 5-6/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky    9.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440306   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za tel.služby a internet 5-6/2014  285,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    9.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť