júl 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440352   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  nákup mobily aktivačné centrá 2 ks  2,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť A7811653     4.7.2014  30.07.2014  31.7.2014 
11440354   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo šaľa 6/2014  747,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.7.2014  09.07.2014  11.7.2014 
11440350   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.7.2014  30.07.2014  31.7.2014 
11440346   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  102,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  84/2014  2.7.2014  30.07.2014  31.7.2014 
11440348   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 14 ks  14 
vrátane DPH
Zmluva č.A7800425 o poskytovaní verejných služieb, 14 SIM kariet    2.7.2014  23.07.2014  24.7.2014 
11440347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 7/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.7.2014  09.07.2014  11.7.2014 
11440345   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  ronovácia tonerov  319,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  85/2014  1.7.2014  23.07.2014  24.7.2014 
11440353   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 6/2014  270,86 
vrátane DPH
317/04, 452/07    4.7.204  18.07.2014  21.7.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť