Marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540116   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  monitorovanie bezpečnostné 03/2015  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    10.03.2015  13.03.2015  18.3.2015 
1031540144   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kredit frank. stroj  6000,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    20.03.2015  03.03.2015  1.4.2015 
1031540141   AT-CLIP s.ro.
Hrnčiarska 3, 90201 Pezinok
31413641  Konektor RJ 45 60 ks, spojka 2 ks  20,50€ 
vrátane DPH
  9/2015  17.03.2015  19.03.2015  1.4.2015 
1031540115   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálny kupón 03/2015  9233,82€ 
vrátane DPH
dodatok ku komisionárskej zmluve č.1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  8/2015  03.03.2015  18.03.2015  18.3.2015 
1031540139   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  internet mini 03/2015  13,70€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011    16.03.2015  18.03.2015  18.3.2015 
1031540107   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 02/2015  574,93€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015  18.3.2015 
1031540117   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  el. energia 03/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    10.03.2015  13.03.2015  18.3.2015 
1031540101   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu 03/2015  224,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    04.03.2015  05.03.2015  18.3.2015 
1031540096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 01/2015  -33,40€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    03.03.2015  02.03.2015  18.3.2015 
1031540148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis 02/2015  -35,14€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    23.03.2015  20.03.2015  1.4.2015 
1031540120   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  benzín, nafta 02/2015  240,35€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    10.03.2015  18.03.2015  18.3.2015 
1031540109   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 02/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015  18.3.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť