apríl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011540188   Securiton servis
Mlynské nivy 73,BAa
35693835  ochrana objektu výpis  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540187   Securiton servis
Mlynské nivy 73,BAa
35693835  ochrana objektu popl.  322,16 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540211   SWAN a.s.
Borská 6, BA
35680202  telef.popl.  1167,31 [$EUR] 
vrátane DPH
bez HZ  bez objednávky  10.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540227   MUDr.Weinczillerová
Gorkého 1, BA
31756239  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
Z.z.447/2008  bez objednávky  21.04.2015  28.04.2015  5.5.2015 
1011540176   MUDr.Weinczillerová
Gorkého 1, BA
31756239  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
Z.z.447/2008  bez objednávky  11.03.2015  31.03.2015  5.5.2015 
1011540202   Le cheque Dejeuner
Tomášiková 23,BA
31396674  stravné lístky 4/2015  17775,10 [$EUR] 
vrátane DPH
1/2015  44/2015  08.04.2015  15.04.2015  5.5.2015 
1011540189   Liftstav
Závodná 3,BA
31385851  servis výťahov Vazovová  298,73 [$EUR] 
vrátane DPH
34/2006  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540231   Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA
31344194  nákup tonerov  864,29 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 26/2013  45/2015  24.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1011540219   Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA
31344194  nákup tonerov  2191,80 [$EUR] 
vrátane DPH
26/2013  47/2015  14.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540230   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,BA
31322832  nákup PHM  44,38 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 8/2005  bez objednávky  22.04.2015  28.04.2015  5.5.2015 
1011540212   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,BA
31322832  nákup PHM  284,69 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  bez objednávky  09.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540229   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  vodné,stočné Vajanského  355,18 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 39/2004  bez objednávky  22.04.2015  28.04.2015  5.5.2015 
1011540226   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  vodné,stočné Vazovová  366,17 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 38/2006  bez objednávky  20.04.2015  28.04.2015  5.5.2015 
1011540225   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  vodné,stočné Tematínska  118,48 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 17/2009  bez objednávky  20.04.2015  28.04.2015  5.5.2015 
1011540213   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  zrážková voda Tomašíková  43,13 [$EUR] 
vrátane DPH
25/2005  bez objednávky  09.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540170   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  zrážková voda Tomašíková  38,71 [$EUR] 
vrátane DPH
25/2005  bez objednávky  24.03.2015  31.03.2015  5.5.2015 
1011540169   Siemens Brtislava
Lamačská cesta 3/A, BA
30794536  mesačná kontrola EPS  103,56 [$EUR] 
vrátane DPH
7/2014  bez objednávky  23.03.2015  09.04.2015  5.5.2015 
1011540184   Allianz SP
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  5622,04 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  bez objednávky  02.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť