apríl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011540188   Securiton servis
Mlynské nivy 73,BAa
35693835  ochrana objektu výpis  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540187   Securiton servis
Mlynské nivy 73,BAa
35693835  ochrana objektu popl.  322,16 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540228   Lingus Velká Mača
Veľká Mača 1035
36817244  odborná prehliadka kotlov  2196,00 [$EUR] 
bez DPH
bez HZ  325/2014  21.04.2015  zapl. 5.2015.2000  5.5.2015 
1011540224   Lingus Velká Mača
Veľká Mača 1035
36817244  odborná prehliadka kotlov  470,40 [$EUR] 
bez DPH
bez HZ  325/2014  17.04.2015  zapl. 5.2015.2000  5.5.2015 
1011540231   Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA
31344194  nákup tonerov  864,29 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 26/2013  45/2015  24.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1011540219   Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA
31344194  nákup tonerov  2191,80 [$EUR] 
vrátane DPH
26/2013  47/2015  14.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540230   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,BA
31322832  nákup PHM  44,38 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 8/2005  bez objednávky  22.04.2015  28.04.2015  5.5.2015 
1011540212   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,BA
31322832  nákup PHM  284,69 [$EUR] 
vrátane DPH
8/2005  bez objednávky  09.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540184   Allianz SP
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  5622,04 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  bez objednávky  02.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540179   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3,BA
35742364  nájom a pranie rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  bez objednávky  30.03.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540173   MAXXX Bratislava
Ružová dolina 16, BA
47688432  Montáž plexisklovej steny  2990,56 [$EUR] 
bez DPH
bez HZ  327/2014  26.03.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540204   POP Security
Hviezdoslavová 3,BA
46757988  monitoring Vazovová  240,00 [$EUR] 
vrátane DPH
2/20147  bez objednávky  08.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540169   Siemens Brtislava
Lamačská cesta 3/A, BA
30794536  mesačná kontrola EPS  103,56 [$EUR] 
vrátane DPH
7/2014  bez objednávky  23.03.2015  09.04.2015  5.5.2015 
1011540190   Slovak Telekom
Bajkalská 28,BA
35763469  internetVazovová,Kutlíková  81,36 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540216   Slovenská pošta
Partizánska 9,B.Bystrica
36631124  el.energia Vazovová - vyučt.  220,03 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  bez objednávky  13.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540183   Magna energia
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  el.energia Vazovová  3538,12 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  bez objednávky  02.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540182   Magna energia
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  el.energia I.Horvátha  136,84 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  bez objednávky  02.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540203   POP Security
Hviezdoslavová 3,BA
46757988  bezpeč-výjazd I.Horvátha  30,00 [$EUR] 
vrátane DPH
2/2014  bez objednávky  08.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť