apríl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011540191   SWK CAR
Muškátová 5, BA
36669521  servis auta BA XA 919  656,95 [$EUR] 
vrátane DPH
32/2013  23/2015  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540177   SWK CAR
Muškátová 5, BA
36669521  servis auta BA 605ST  1071,11 [$EUR] 
vrátane DPH
32/2013  35/2015  27.03.2015  09.04.2015  5.5.2015 
1011540184   Allianz SP
Dostojevského rad 4, BA
00151700  nájomné Karloveská  5622,04 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  bez objednávky  02.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540221   Slovenská pošta
Partizánska 9,B.Bystrica
36631124  poštovné za peň.poukaz  6,60 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  bez objednávky  13.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540218   Slovenská pošta
Partizánska 9,B.Bystrica
36631124  poštovné 3/15  21148,75 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  bez objednávky  13.04.2015  zapl. 5.2015.2000  5.5.2015 
1011540219   Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA
31344194  nákup tonerov  2191,80 [$EUR] 
vrátane DPH
26/2013  47/2015  14.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540213   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  zrážková voda Tomašíková  43,13 [$EUR] 
vrátane DPH
25/2005  bez objednávky  09.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540170   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  zrážková voda Tomašíková  38,71 [$EUR] 
vrátane DPH
25/2005  bez objednávky  24.03.2015  31.03.2015  5.5.2015 
1011540186   FIVEbyFIVE
Záborského 2943,Poprad
47319593  upratovacie práce Vazovová  1765,00 [$EUR] 
bez DPH
24/2014  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540180   GREX SK
Gogoľová 18,BA
44015682  servis kopírovacieho stroja  277,92 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2014  37/2015  31.03.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540188   Securiton servis
Mlynské nivy 73,BAa
35693835  ochrana objektu výpis  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540187   Securiton servis
Mlynské nivy 73,BAa
35693835  ochrana objektu popl.  322,16 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540209   Slovak Telekom
Bajkalská 28,BA
35763469  telef.popl.  17,52 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  bez objednávky  10.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540190   Slovak Telekom
Bajkalská 28,BA
35763469  internetVazovová,Kutlíková  81,36 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  bez objednávky  07.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540204   POP Security
Hviezdoslavová 3,BA
46757988  monitoring Vazovová  240,00 [$EUR] 
vrátane DPH
2/20147  bez objednávky  08.04.2015  14.04.2015  5.5.2015 
1011540203   POP Security
Hviezdoslavová 3,BA
46757988  bezpeč-výjazd I.Horvátha  30,00 [$EUR] 
vrátane DPH
2/2014  bez objednávky  08.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540210   Shield s.r.o.
Ľ.Štúra 70,Michalovce
36208922  strážna služba 3/15  1616,69 [$EUR] 
vrátane DPH
15/2014  bez objednávky  10.04.2015  17.04.2015  5.5.2015 
1011540202   Le cheque Dejeuner
Tomášiková 23,BA
31396674  stravné lístky 4/2015  17775,10 [$EUR] 
vrátane DPH
1/2015  44/2015  08.04.2015  15.04.2015  5.5.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť