Máj 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540243   Pediatria Modra, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    14.05.2015  20.05.2015  28.5.2015 
1031540221   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplach  30,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    15.05.2015  20.05.2015  28.5.2015 
1031540247   MJ Praktikus s.r.o
Štefániková 17 90001 Modra
36715468  zdrav. výkon  48,79€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    18.05.2015  21.05.2015  28.5.2015 
1031540246   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, Pezinok
34140174  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    18.05.2015  21.05.2015  28.5.2015 
1031540250   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  odmena za znalecký posudok  197,00€ 
vrátane DPH
  14/2015  20.05.2015  25.05.2015  9.6.2015 
1031540248   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, Pezinok
34140174  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    20.05.2015  25.05.2015  9.6.2015 
1031540253   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Vyúčtovanie energie a služby za r. 2014  1330,32€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    21.05.2015  31.05.2015  9.6.2015 
1031540252   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Vyúčtovanie energií za rok 2014  847,16€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    21.05.2015  29.05.2015  9.6.2015 
1031540249   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík 6.2015  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    21.05.2015  25.05.2015  9.6.2015 
1031540251   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava franovací stroj 04/2015  -46,18€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    25.05.2015  22.05.2015  9.6.2015 
1031540254   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobitie kreditu - frank.stroj  6000,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    26.05.2015  12.05.2015  9.6.2015 
1031540258   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin.budovy, údržba a servis zdvíhacieho zariadenia 06/2015  964,63€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    29.05.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540257   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spoterba plynu, el.energie, vody, stočné a zrážkové vody 06/2015  1336,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    29.05.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540256   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska, ochrana admin.budovy, údržba a servis zdvíhacieho zariadenia 06/2015  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    29.05.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540255   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el.energie, voda, stočné a zrážková voda 06/2015  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    29.05.2015  05.06.2015  6.7.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť