august 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901540716   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  1755,12 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  23.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540691   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  8819,40 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014  xxx  10.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540688   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540687   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  2702,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540685   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  IP telefonia  2768,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540684   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540683   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540682   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1592,90 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  09.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540673   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  08.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
1901540672   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  28,26 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  08.07.2015  03.08.2015  26.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť