september 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011540458   MUDr. Weinczillerová
Gorkého 1 BA
31756239  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
Z.z.447/2008  xxx  03.09.2015  11.09.2015  5.10.2015 
1011540468   Liftstav
Závodná 3,BA
31385851  servis výťahov Vazovová  298,73 [$EUR] 
vrátane DPH
34/2006  xxx  07.09.2015  16.09.2015  5.10.2015 
1011540470   Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3A
31349307  kontrola EPS  158,40 [$EUR] 
vrátane DPH
7/2014  xxx  04.09.2015  16.09.2015  5.10.2015 
1011540500   Jurig s.r.o
Gercenova 3 BA
31344194  čistiace prostriedky  824,94 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 28/2013  xxx  22.09.2015  30.09.2015  5.10.2015 
1011540502   Pergamon spol.s r.o.
Chemická 1 BA
31327681  tonery  1495,63 [$EUR] 
vrátane DPH
  131/2015  22.09.2015  28.09.2015  5.10.2015 
1011540501   Pergamon spol.s r.o.
Chemická 1 BA
31327681  tonery  1393,24 [$EUR] 
vrátane DPH
  131/2015  22.09.2015  28.09.2015  5.10.2015 
1011540481   Pergamon spol.s r.o.
Chemická 1 BA
31327681  toner  4901,02 [$EUR] 
vrátane DPH
  120/2015  10.09.2015  18.09.2015  5.10.2015 
1011540480   Pergamon spol.s r.o.
Chemická 1 BA
31327681  toner  2340,15 [$EUR] 
vrátane DPH
  120/2015  10.09.2015  18.09.2015  5.10.2015 
1011540465   Pergamon spol.s r.o.
Chemická 1 BA
31327681  Tonery  2834,64 [$EUR] 
vrátane DPH
  127/2015  07.09.2015  18.09.2015  5.10.2015 
1011540464   Pergamon spol.s r.o.
Chemická 1 BA
31327681  Tonery  883,34 [$EUR] 
vrátane DPH
  127/2015  07.09.2015  18.09.2015  5.10.2015 
1011540496   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  servis auta  8,00 [$EUR] 
bez DPH
HZ 5/2015  xxx  21.09.2015  28.09.2015  5.10.2015 
1011540475   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  nákup PHM a servis   
bez DPH
        5.10.2015 
1011540492   Lindstrom, s r.o.
Orešianska ulica 3
30853788  pranie a prenájom rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 48/2006  xxx  16.09.2015  24.09.2015  5.10.2015 
1011540506   Bratislavská vodárenská
Prešovská 48, BA
30794538  vodné,stočné Vajanského  408,64 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 39/2004  xxx  24.09.2015  30.09.2015  5.10.2015 
1011540507   Bratislavská vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  vodné,stočné Vazovová  324,88 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 38/2006  xxx  24.09.2015  30.09.2015  5.10.2015 
1011540497   SIEMENS s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
30794536  kontrola EPS  103,56 [$EUR] 
vrátane DPH
HZ 13/2012  xxx  21.09.2015  28.09.2015  5.10.2015 
1011540479   Bratisla.vodárenská spol.
Prešovská 48, BA
30794536  zrážky-doplatok za stočné  1,10 [$EUR] 
vrátane DPH
25/2005  xxx  10.09.2015  18.09.2015  5.10.2015 
1011540448   Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA
30794536  zrážková voda Tematínska  118,48 [$EUR] 
vrátane DPH
25/2005  xxx  27.08.2015  04.09.2015  5.10.2015 
1011540456   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4 BA
00151700  nájomné BA IV.  5622,04 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  03.09.2015  11.09.2015  5.10.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť