január 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171640038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 11-12/2015 pracovisko štúrovo - dobropis  -0,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    13.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7-12/2015 - dobropis  -2906,15 
vrátane DPH
Zmluva 160/OVS/2015    13.1.2016  09.02.2016  4.3.2016 
1171640033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2015 pracoviská nové zámky, šaľa  943,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    11.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 11-12/2015 pracovisko šurany - dobopis  -47,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    7.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 1-10/2015 pracovisko šurany - dobropis  -457,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013    7.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 1/2016  1480,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    5.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 1/2016  249,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    5.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku plynu 1/2016  2054,56 
vrátane DPH
Zmluva 160/OVS/2015    4.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640056   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec.amb
Rázusová 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   55,76 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    18.1.2016  27.01.2016  11.2.2016 
1171640061   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  poplatok za elektronické stravovacie poukazy 1/2016  34,16 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    25.1.2016  15.02.2016  4.3.2016 
1171640049   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  poplatok za elektronické stravovacie poukazy 1/2016  17521,52 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    15.1.2016  03.02.2016  4.3.2016 
1171640002   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 95110 Bratislava
44399707  nájomné a náklady 1.Q.2016 prenos techických prostriedkov pracovisko šaľa  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028    4.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640063   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájo nebytových priestorov pracovisko štúrovo 1/2016  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    25.1.2016  28.01.2015  11.2.2016 
1171640062   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 1/2016  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    25.1.2016  28.01.2016  11.2.2016 
1171640068   AUTOSKLO NOVÉ ZÁMKY s.r.o.
Nitrianska cesta 62, 94001 Nové Zámky
35660383  výmena čelného skla NZ525AU  165,60 
vrátane DPH
  2/2016  28.1.2016  03.02.2016  4.3.2016 
1171640068   AUTOSKLO NOVÉ ZÁMKY s.r.o.
Nitrianska cesta 62, 94001 Nové Zámky
35660383  výmena čelného skla NZ525AU  165,60 
vrátane DPH
  2/2016  28.1.2016  03.02.2016  4.3.2016 
1171640065   AUTOSKLO NOVÉ ZÁMKY s.r.o.
Nitrianska cesta 62, 94001 Nové Zámky
36560383  výmena čelného skla NZ525AU  165,60 
vrátane DPH
  1/2016  26.1.2016  03.02.2016  4.3.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť