Marec 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640172   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  chladnička 1 ks , rádio 5 ks  384,00€ 
vrátane DPH
  18/2016  17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640171   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  varná kanvica 20 ks  220,01€ 
vrátane DPH
  20/2016  17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640170   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  mikrovlnka 1 ks  48,00€ 
vrátane DPH
  21/2016  17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640169   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  ventilátor stojanový 5 ks  125,00€ 
vrátane DPH
  19/2016  17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640163   Paxi s.r.o
Holubyho 69/45, 902 01 Pezinok
44442262  žiarovky a žiarivky  82,50€ 
vrátane DPH
  17/2016  16.03.2016  24.03.2016  5.4.2016 
1031640123   Triton Závodná s.r.o
Závodná 46, 821 06 Bratislava
47738600  dodávka a montáž parkovacích stľpikov   393,60€ 
vrátane DPH
  7/2016  09.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640118   Jozef Bordáč
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
41490274  oprava služobného motorového vozidla Felícia  194,30€ 
vrátane DPH
  13/2016  08.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640117   Fotopoly
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  náhradné podušky do pečiatok  30,26€ 
vrátane DPH
  15/2016  08.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640162   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 03/2016  79,80€ 
bez DPH
dohoda 91/OF/2016 o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 18.02.2016    15.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640115   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 03/2016  8166,20€ 
vrátane DPH
dohoda 91/OF/2016 o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 18.02.2016    07.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640166   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 03/2016  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640165   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 03/2016  651,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640160   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy doúčtovanie 01/2016  6,42€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640159   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  doúčtovanie energií 01/2016  57,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640154   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 02/2016  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640153   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energie 02/2016  651,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640176   Mozolák Igor Ing.
Nám. M.R.Štefánika 580/29, 907 01 Myjava 1
  mediácia  225,00€ 
bez DPH
Dohoda o začatí mediácie č.5/2016    31.03.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640164   AJ Produkty
Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava
36268518  policový regál 30 ks  4207,99€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z20161232-Z    17.03.2016  24.03.2016  5.4.2016 
1031640175   Motúzová Magdaléna
Cintorínska 22, 931 01 Šamorín
36789801  zdrav.výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    29.03.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640122   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640114   Konigová Renáta MUDr.
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    04.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640111   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 02/2016  2173,85€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640116   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie 03/2016  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    07.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640120   Mozolák Igor Ing.
Nám. M.R.Štefánika 580/29, 907 01 Myjava 1
  mediácia  200,00€ 
bez DPH
zmluva č.60/103/2016    10.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640119   Mozolák Igor Ing.
Nám. M.R.Štefánika 580/29, 907 01 Myjava 1
  mediácia  150,00€ 
vrátane DPH
zmluva č.60/103/2016    09.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640110   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 03/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    02.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640177   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  doplatok z nájom  266,95€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 a dodatok č. 1     31.03.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640146   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom za mesiac 03/2016  691,20€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 a dodatok č. 1     14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640113   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 03/2016  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    03.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 02/2016  32,56€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    14.03.2016  09.03.2016  5.4.2016 
1031640168   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 03/2016  964,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640167   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 03/2016  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640158   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy doúčtovanie 01/2016  13,55€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640157   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36631124  doúčtovanie energií 01/2016  142,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640156   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 02/2016  964,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640155   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 02/2016  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640121   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba   112,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2016    09.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640152   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 02/2016  688,61€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 02/2016  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť