december 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901641154   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  235,66 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.12.2016  19.12.2016  27.12.2016 
1901641074   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  108,20 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  10.11.2016  02.12.2016  27.12.2016 
1901641132   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka plynu  3339,00 [$EUR] 
vrátane DPH
33/OZ/2003  332/2016  29.11.2016  16.12.2016  27.12.2016 
1901641253   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  mesačný poplatok za prevádzku a údržbu APV IS ISTP  24900,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  xxx  21.12.2016  29.12.2016  5.1.2017 
1901641170   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  vyžiadané služby  131040,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  186/2016  06.12.2016  14.12.2016  27.12.2016 
1901641116   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  mesačný poplatok za prevádzku a údržbu APV IS ISTP  24900,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  xxx  22.11.2016  02.12.2016  27.12.2016 
1901641239   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  12764,87 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  373/2016  19.12.2016  28.12.2016  5.1.2017 
1901641238   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  5568,00 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  351/2016  19.12.2016  28.12.2016  5.1.2017 
1901641237   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  196074,12 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  354/2016  19.12.2016  28.12.2016  5.1.2017 
1901641117   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  59525,54 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  267/2016  22.11.2016  12.12.2016  27.12.2016 
1901641251   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
35697300  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  761,00 [$EUR] 
bez DPH
354/SE/2015  360/2016  21.12.2016  28.12.2016  5.1.2017 
1901641250   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
35697300  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  559,00 [$EUR] 
bez DPH
354/SE/2015  347/2016  21.12.2016  28.12.2016  5.1.2017 
1901641168   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
35697300  spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg  818,00 [$EUR] 
bez DPH
354/SE/2015  331/2016  06.12.2016  19.12.2016  27.12.2016 
1901641093   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
35697300  spiatočná letenka Viedeň-Dublin  685,00 [$EUR] 
bez DPH
354/SE/2015  309/2016  11.11.2016  02.12.2016  27.12.2016 
1901641141   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2412,21 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  29.11.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641139   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2412,21 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  29.11.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641142   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia hygienických balíčkov  70,20 [$EUR] 
bez DPH
367/OPERDFaFEAD/2016  xxx  29.11.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641140   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia hygienických balíčkov  198,90 [$EUR] 
bez DPH
367/OPERDFaFEAD/2016  xxx  29.11.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641248   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  audit serverovne  16704,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  352/2016  20.12.2016  23.12.2016  5.1.2017 
1901641215   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  3275,04 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  320/2016, 327/2016, 328/2016  13.12.2016  19.12.2016  27.12.2016 
1901641214   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  13.12.2016  19.12.2016  27.12.2016 
1901641147   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  277,20 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  276/2016  01.12.2016  07.12.2016  27.12.2016 
1901641219   Slovenský Červený kríž
Grösslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  84738,83 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.12.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641187   Slovenský Červený kríž
Grösslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  84738,83 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  08.12.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641188   Slovenský Červený kríž
Grösslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia hygienických balíčkov  7187,40 [$EUR] 
bez DPH
374/OPERDFaFEAD/2016  xxx  08.12.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641220   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  70654,41 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.12.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641137   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  70654,41 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  28.11.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641138   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415
00179132  distribúcia hygienických balíčkov  5920,50 [$EUR] 
bez DPH
376/OPERDFaFEAD/2016  xxx  28.11.2016  20.12.2016  5.1.2017 
1901641244   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava
47250542  prekladateľské služby  94,05 [$EUR] 
bez DPH
388/SE/2015  368/2016  20.12.2016  23.12.2016  5.1.2017 
1901641130   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava
47250542  prekladateľské služby  20,60 [$EUR] 
bez DPH
388/SE/2015  335/2016  25.11.2016  12.12.2016  27.12.2016 
1901641103   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava
47250542  prekladateľské služby  19,80 [$EUR] 
bez DPH
388/SE/2015  324/2016  14.11.2016  02.12.2016  27.12.2016 
1901641102   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava
47250542  prekladateľské služby  15,45 [$EUR] 
bez DPH
388/SE/2015  323/2016  14.11.2016  02.12.2016  27.12.2016 
1901641199   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 94901 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
390/OVS/2016  xxx  12.12.2016  16.12.2016  27.12.2016 
1901641149   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka hygienických balíčkov  266136,00 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  xxx  01.12.2016  12.12.2016  27.12.2016 
1901641148   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3156108,09 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  xxx  01.12.2016  12.12.2016  27.12.2016 
1901641230   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera  1324,80 [$EUR] 
vrátane DPH
397/OI/2016  xxx  16.12.2016  23.12.2016  5.1.2017 
1901641081   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera  1324,80 [$EUR] 
vrátane DPH
397/OI/2016  xxx  10.11.2016  02.12.2016  27.12.2016 
1901641222   Interway s.r.o.
Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava
35728531  poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov  1439323,20 [$EUR] 
vrátane DPH
4/OI/2015  xxx  14.12.2016  29.12.2016  5.1.2017 
1901641211   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava
36785512  úprava modulu POK  282672,00 [$EUR] 
vrátane DPH
402/OMIS/2016  274/2016  12.12.2016  16.12.2016  27.12.2016 
1901641156   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava
36785512  školenie  936,00 [$EUR] 
vrátane DPH
402/OMIS/2016  336/2016  02.12.2016  14.12.2016  27.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť