Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901641248 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | audit serverovne | 16704,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 352/2016 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641215 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 3275,04 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 320/2016, 327/2016, 328/2016 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641214 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641147 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 277,20 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 276/2016 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641178 | SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7, 82104 Bratislava |
35787228 | preprava osôb | 760,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 349/2016 | 07.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641191 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641190 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2203,37 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641149 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka hygienických balíčkov | 266136,00 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641148 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3156108,09 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641195 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 309,58 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2504,54 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 235,66 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641153 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 922,14 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641074 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 108,20 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641197 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641268 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | poskytovanie služieb štandardnej technickej podpory k službám P.A.S. | 158032,80 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | xxx | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641222 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 1439323,20 [$EUR] vrátane DPH |
4/OI/2015 | xxx | 14.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641223 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | rozšírenie dochádzkového systému | 5742,00 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | xxx | 14.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641230 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641081 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641257 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov | 73279,29 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 273/2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641251 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 761,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 360/2016 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641250 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 559,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 347/2016 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641168 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg | 818,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 331/2016 | 06.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641093 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Dublin | 685,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 309/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641217 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9500,87 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 13.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641091 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9370,17 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641232 | AP Media s.r.o. Staré grunty 7, 84104 Bratislava |
35691883 | technické zabezpečenie zasadnutia Rady GR siete EÚ služieb | 2660,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 343/2016 | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641167 | Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 2, 04011 Košice |
35558555 | výroba audiovizuálneho spotu | 5000,00 [$EUR] bez DPH |
197/KGR/2016 | xxx | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641166 | Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 2, 04011 Košice |
35558555 | výroba audiovizuálneho spotu | 5000,00 [$EUR] bez DPH |
197/KGR/2016 | xxx | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641165 | Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 2, 04011 Košice |
35558555 | výroba audiovizuálneho spotu | 5000,00 [$EUR] bez DPH |
197/KGR/2016 | xxx | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641164 | Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 2, 04011 Košice |
35558555 | výroba audiovizuálneho spotu | 5000,00 [$EUR] bez DPH |
197/KGR/2016 | xxx | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641106 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 766,70 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 321/2016 | 18.11.2016 | 05.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641092 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 2724,79 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 318/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641193 | Ing.Ladislav FERENCZ Česká 19, 94603 Kolárovo |
34368221 | vypracovanie úpravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | 27600,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641132 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka plynu | 3339,00 [$EUR] vrátane DPH |
33/OZ/2003 | 332/2016 | 29.11.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641126 | RNDr.Dušan Kešický J.Jonáša 11, 84108 Bratislava |
33658129 | lektorovanie | 600,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 315/2016 | 24.11.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641262 | Alžbeta Elexová - REFLEX Lesnícka 9, 04011 Košice |
32457243 | dodávka pracovného náradia pre aktivačné centrá | 23862,72 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 361/2016 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641143 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | odvoz odpadu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 307/2016 | 30.11.2016 | 06.12.2016 | 27.12.2016 |