Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901641154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 235,66 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641153 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 922,14 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641074 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 108,20 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641269 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641260 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | oprava automatického parkoviska VAPARK | 800,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | 374/2016 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641196 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641197 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641259 | Lajos Ernest - GILAFOL Nejedlého 47, 84102 Bratislava |
14003767 | montáž protislnečnej fólie na motorové vozidlo | 168,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 372/2016 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641157 | Ka-Pe Security s.r.o. Priemyselná 6, 82109 Bratislava |
46729976 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 7413,12 [$EUR] vrátane DPH |
Z201531592_Z | xxx | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641149 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka hygienických balíčkov | 266136,00 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641148 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3156108,09 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641268 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | poskytovanie služieb štandardnej technickej podpory k službám P.A.S. | 158032,80 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | xxx | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641222 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 1439323,20 [$EUR] vrátane DPH |
4/OI/2015 | xxx | 14.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641223 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | rozšírenie dochádzkového systému | 5742,00 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | xxx | 14.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641193 | Ing.Ladislav FERENCZ Česká 19, 94603 Kolárovo |
34368221 | vypracovanie úpravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | 27600,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641106 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 766,70 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 321/2016 | 18.11.2016 | 05.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641092 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 2724,79 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 318/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641246 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 21750,00 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641173 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 21750,00 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 02.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641142 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 70,20 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641141 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2412,21 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641140 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 198,90 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641139 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2412,21 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641233 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | Národné stretnutie siete EURES Slovensko | 2761,73 [$EUR] vrátane DPH |
592/OSS/2016 | xxx | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641174 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 212,35 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641202 | Groupama poisťovňa a.s. Miletičova 21, 82108 Bratislava |
47236060 | povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel | 6,43 [$EUR] bez DPH |
484/OVS/2015 | xxx | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641199 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641213 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 633452,40 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 359/2016 | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641127 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2401,60 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 337/2016 | 24.11.2016 | 05.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641095 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 599039,60 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 326/2016 | 11.11.2016 | 05.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641160 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641132 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka plynu | 3339,00 [$EUR] vrátane DPH |
33/OZ/2003 | 332/2016 | 29.11.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641267 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 337,91 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 357/2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641266 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 94,20 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 371/2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641265 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 813,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 369/2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641234 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 331,67 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 339/2016 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641226 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 10,06 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 353/2016 | 15.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
1901641185 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 254,16 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 345/2016 | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641184 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 254,16 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 345/2016 | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 |
1901641161 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 334,32 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |