Faktúry uhradené 12/2016 (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1151640615   Stredná odborná škola služieb
Sv. Michala 36, Levice 934 80
00352098  12-12-16  120 
vrátane DPH
  OV01600100/2.12.2016  15.12.2016  22.12.2016  17.1.2017 
1151640618   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  10-11-16  258,53 
vrátane DPH
  OV0160068/5.10.2016  16.12.2016  22.12.2016  17.1.2017 
1151640617   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  11-29-16  142,52 
vrátane DPH
  OV0160096/21.11.2016  16.12.2016  22.12.2016  17.1.2017 
1151640574   Alexandra Valkovičová - MICHEL reklamná agentúra
Poľná 6, Levice 934 01
34280383  11-24-16  46,50 
vrátane DPH
  OV0160098/24.11.2016  24.11.2016  02.12.2016  4.1.2017 
1151640578   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  11-25-16  285,60 
vrátane DPH
  OV0160097/21.11.2016  29.11.2016  07.12.2016  4.1.2017 
1151640577   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  11-21-16  139,08 
vrátane DPH
  OV0160095/15.11.2016  24.11.2016  07.12.2016  4.1.2017 
1151640579   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava 817 85
36361127  11-25-16  331,92 
vrátane DPH
  OV0160091/7.11.2016  30.11.2016  07.12.2016  4.1.2017 
1151640582   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
35743565  11-25-16  898,97 
vrátane DPH
  VOB/20/2015-M-OVO  01.12.2016  13.12.2016  4.1.2017 
1151640613   PROTUR, s.r.o.
Komenského 3, Kalná nad Hronom 935 32
47004207  12-09-16  99,75 
vrátane DPH
  OV0160101/2.12.2016  14.12.2016  16.12.2016  4.1.2017 
1151640612   PROTUR, s.r.o.
Komenského 3, Kalná nad Hronom 935 32
47004207  12-04-16  99,10 
vrátane DPH
  OV0160101/2.12.16  14.12.2016  16.12.2016  4.1.2017 
1151640614   FENSTER EKO, s.r.o.
M. Rázusa 42, Prievidza 971 01
36329789  12-15-16  96,00 
vrátane DPH
  OV0160106/14.12.2016  15.12.2016  21.12.2016  4.1.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť