Február 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740075   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, elektriny, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740074   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740073   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, elektriny, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740072   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740118   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -31,16€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    21.02.2017  28.02.2017  6.3.2017 
1031740116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  3046,55€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    13.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu   2,85€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.02.2017  10.02.2017  6.3.2017 
1031740114   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    13.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740113   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    13.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740079   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2017  144,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740117   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK+EK  121,90€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    17.02.2017  22.02.2017  6.3.2017 
1031740080   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK+EK   121,90€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    07.02.2017  10.02.2017  6.3.2017 
1031740078   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK+EK  166,90€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    03.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740066   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť za služobné autá  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    03.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  670,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky Dsl  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP sieť  750,60€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740064   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    31.01.2017  03.02.2017  13.2.2017 
1031740063   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    31.01.2017  03.02.2017  13.2.2017 
1031740069   BellisComp, s.r.o
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
47972378  zdrav. výkon  83,64€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť