Február 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740080   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK+EK   121,90€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    07.02.2017  10.02.2017  6.3.2017 
1031740079   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2017  144,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740078   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK+EK  166,90€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    03.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740086   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  248,17€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    10.02.2017  13.02.2017  6.3.2017 
1031740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky Dsl  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740077   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zálohová platba - plyn  276,20€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740085   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie a čistiace práce  373,28€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva ť.510/103/2016    03.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740083   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  413,31€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    09.02.2017  10.02.2017  6.3.2017 
1031740074   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740121   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    20.02.2017  27.02.2017  6.3.2017 
1031740081   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávky  569,08€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    08.02.2017  08.02.2017  6.3.2017 
1031740075   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, elektriny, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  670,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP sieť  750,60€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740072   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740084   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie práce  993,68€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva ť.510/103/2016    03.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740073   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, elektriny, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  3046,55€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    13.02.2017  17.02.2017  6.3.2017 
1031740076   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.02.2017  10.02.2017  13.2.2017 
1031740118   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -31,16€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    21.02.2017  28.02.2017  6.3.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť