Marec 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740154   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740153   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740152   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  758,94€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740150   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  685,99€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740149   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740148   Datalan , a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarní 2 ks  220,16€ 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2017  2768,85€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740146   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby zimná údržba  113,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    13.3.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740175   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná starostlivosť  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    15.03.2017  17.03.2017  29.3.2017 
1031740174   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby  373,28€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016    15.03.2017  17.03.2017  29.3.2017 
1031740177   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  spotreba energií 1.10.2016 - 31.12.2016  413,66€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    15.03.2017  21.03.2017  29.3.2017 
1031740176   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  spotreba energií od 1.10.2016 - 31.12.2016  192,40€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    15.03.2017  21.03.2017  29.3.2017 
1031740182   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaktická prehliadka - Neopost  156,00€ 
vrátane DPH
  8/2017  27.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740181   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  76,98€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    23.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740180   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   30,30€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    27.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740179   Wargha s. r.o
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    24.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740178   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit Basic  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    23.3.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740183   Asaler, spol.s.r.o
Myslenická 253, Pezinok
45414564  alkalické batérie  53,00€ 
vrátane DPH
  14/2017  29.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1031740185   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava vodovodu  204,00€ 
vrátane DPH
  10/2017  31.03.2017  05.04.2017  10.4.2017 
1031740184   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného. auta  236,15€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    31.03.2017  05.04.2017  10.4.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť