Marec 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031740141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,00€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    08.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
1031740132   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok  7000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    06.03.2017  24.02.2017  29.3.2017 
1031740142   Dr.VIP spol.s.r.o
Hergotova 2, 900 21 Svätý Jur
36700843  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    08.03.2017  14.03.2017  29.3.2017 
1031740149   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740179   Wargha s. r.o
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    24.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740125   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
42499500  zálohové platby za služby za I. štvrťrok 2017  299,55€ 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016    01.03.2017  03.03.2017  29.3.2017 
1031740182   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaktická prehliadka - Neopost  156,00€ 
vrátane DPH
  8/2017  27.03.2017  29.03.2017  10.4.2017 
1031740143   Praktikal s.r.o
Karadžičova 31, Bratislava
44685564  zdrav. výkon  6,9 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    08.03.2017  14.03.2017  29.3.2017 
1031740183   Asaler, spol.s.r.o
Myslenická 253, Pezinok
45414564  alkalické batérie  53,00€ 
vrátane DPH
  14/2017  29.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1031740184   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného. auta  236,15€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    31.03.2017  05.04.2017  10.4.2017 
1031740126   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť za február 2017  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    02.03.2017  07.03.2017  29.3.2017 
1031740154   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740153   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740152   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  758,94€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740150   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  685,99€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  16.03.2017  29.3.2017 
1031740177   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  spotreba energií 1.10.2016 - 31.12.2016  413,66€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    15.03.2017  21.03.2017  29.3.2017 
1031740176   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  spotreba energií od 1.10.2016 - 31.12.2016  192,40€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    15.03.2017  21.03.2017  29.3.2017 
1031740128   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu marec  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.03.2017  06.03.2017  29.3.2017 
1031740127   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu - marec  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.03.2017  06.03.2017  29.3.2017 
1031740131   OKFOLIE,s.r.o
Paulenova 1801/15, 900 81 Šenkvice
47550007  lepenie interiérových fólií  99,00€ 
bez DPH
  9/2017  06.03.2017  10.03.2017  29.3.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť