február 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171740087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok elektrina 2/2017  1246,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    10.2.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1171740072   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 2/2017  1589,09 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015    6.2.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1171740115   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 2-3/2017  879,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky    24.2.2017  20.03.2017  23.3.2017 
1171740037   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    15.2.2017  27.02.2017  8.3.2017 
1171740003   MUDr. Agata Volfova
94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  104,55 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    28.2.2017  02.03.2017  8.3.2017 
1171740095   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok dodávka tepla 1/2017 pracovisko Šaľa  3569,336 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    10.2.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1171740078   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 1/2017 pracovisko Štúrovo  783,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO    6.2.2017  02.03.2017  8.3.2017 
1171740077   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 1/2017 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO    6.2.2017  02.03.2017  8.3.2017 
1171740076   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 1/2017 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO    6.2.2017  02.03.2017  8.3.2017 
1171740075   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 1/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  106,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO    6.2.2017  02.03.2017  8.3.2017 
1171740074   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 1/2017 pracovisko Nové Zámky  2298,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO    6.2.2017  02.03.2017  8.3.2017 
1171740109   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2017  449,56 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.2.2017  27.02.2017  8.3.2017 
1171740067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2017  736,02 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    3.2.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1171740071   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 1/2017  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04, 452/07    6.2.2017  21.02.2017  8.3.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť