jún 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901740499   Martinus.sk s.r.o.
M.R.štefánika 58, 03601 Martin
36440531  dodávka odbornej literatúry  205,45 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  172/2017  01.06.2017  13.06.2017  23.6.2017 
1901740509   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  59979,98 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  164/2017  02.06.2017  06.06.2017  23.6.2017 
1901740415   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  233539,52 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  144/2017  09.05.2017  06.06.2017  23.6.2017 
1901740414   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kávovaru  289,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  148/2017  09.05.2017  02.06.2017  23.6.2017 
1901740508   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  105147,11 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  159/2017  02.06.2017  16.06.2017  23.6.2017 
1901740536   BLARO s.r.o.
Werferova 1, 04011 Košice
46498702  dodávka hygienického materiálu  23954,53 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  178/2017  12.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
1901740489   PSVP SLOVAKIA spol. s r.o.
Mliekárenská 10, 82109 Bratislava
35860511  dodávka farbiacej náplne do frankovacieho stroja  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  174/2017  29.05.2017  08.06.2017  23.6.2017 
1901740504   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  264,16 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.06.2017  27.06.2017  13.7.2017 
1901740503   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2023,30 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.06.2017  27.06.2017  13.7.2017 
1901740417   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  104,73 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  10.05.2017  02.06.2017  23.6.2017 
1901740492   KV-Securoty s.r.o.
Panónska cesta 34, 85104 Bratislava
46019669  dodávka a montáž monitorovacieho systému  10476,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  138/2017  30.05.2017  16.06.2017  23.6.2017 
1901740483   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  67090,80 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  25.05.2017  16.06.2017  23.6.2017 
1901740482   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  82792,90 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  25.05.2017  16.06.2017  23.6.2017 
1901740479   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19, 83101 Bratislava
17398444  deratizácia  80,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  163/2017  24.05.2017  02.06.2017  23.6.2017 
1901740490   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  daň z nehnuteľností  7864,14 [$EUR] 
bez DPH
Rozhodnutie č.1/17/214420-36/51/749688  xxx  30.05.2017  02.06.2017  23.6.2017 
1901740464   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava
31348262  aktualizácia programu ASPI  4282,94 [$EUR] 
vrátane DPH
119/OIaŠ/2010  xxx  18.05.2017  08.06.2017  23.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť