apríl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011740143   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  plyn Vazovová  554,46 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  10.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1011740125   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  elektrina-Radlinského  2811,11 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  04.04.2017  11.04.2017  10.5.2017 
1011740124   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2072,22 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  04.04.2017  11.04.2017  10.5.2017 
1011740123   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  el.energia Horvátha  88,16 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  04.04.2017  11.04.2017  10.5.2017 
1011740167   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35697270  tel.popl.,internet  637,51 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2004  xxx  13.04.2017    10.5.2017 
1011740144   SECURITON Servis, spol.s.r.o.
Mlynské Nivy 73/73 BA
35693835  monitoring  322,16 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  10.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1011740136   SECURITON Servis, spol.s.r.o.
Mlynské Nivy 73/73 BA
35693835  monitoring - výpis  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  06.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1011740160   Rychtarčík Róbert JUDr.,Ex.úrad
1.mája 25/223,Poprad
35515741  trovy exekúcie  166,51 [$EUR] 
vrátane DPH
  xxx  12.04.2017  19.04.2017  10.5.2017 
1011740157   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14,BA
31345212  čis. a uprat.práce  3385,06 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2016  xxx  11.04.2017  19.04.2017  10.5.2017 
1011740175   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  nákup PHM,údržba  117,37 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  24.04.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1011740145   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  nákup PHM  342,13 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  10.04.2017  12.04.2017  10.5.2017 
1011740120   LINDSTOM,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  XXX  03.04.2017  11.04.2017  10.5.2017 
1011740130   Allianz-Slovenská poisť. a.s.
Dostojevského rad 4,BA
00151700  nájom-Karloveská,BA  4056,66 [$EUR] 
vrátane DPH
30/2013  xxx  05.04.2017  11.04.2017  10.5.2017 
1011740173   voľné
     
bez DPH
        10.5.2017 
1011740172   voľné
     
bez DPH
        10.5.2017 
1011740155   voľné
     
bez DPH
        10.5.2017 
1011740154   voľné
     
bez DPH
        10.5.2017 
1011740122   voľné
     
bez DPH
        10.5.2017 
1011740121   voľné
     
bez DPH
        10.5.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť