jún

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011740249   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská 12 BA
42170788  mediácia maloletých detí  166,60 [$EUR] 
bez DPH
19/2016  xxx  08.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740245   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská 12 BA
42170788  mediácia maloletých detí  166,60 [$EUR] 
bez DPH
19/2016  xxx  06.06.2017  12.06.2017  7.7.2017 
1011740244   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská 12 BA
42170788  mediácia maloletých detí  238,00 [$EUR] 
bez DPH
19/2016  xxx  06.06.2017  12.06.2017  7.7.2017 
1011740233   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská 12 BA
42170788  mediácia maloletých detí  238,00 [$EUR] 
bez DPH
19/2016  xxx  26.05.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740257   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 BA
35763469  internet-Vazovova  120,61 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  12.06.2017  14.06.2017  7.7.2017 
1011740262   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  internet  4091,20 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  14.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740261   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  elektrina-Radlinského  1758,67 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  14.06.2017  20.06.2017  7.7.2017 
1011740242   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  elektrina-Radlinského  2811,11 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.06.2017  08.06.2017  7.7.2017 
1011740243   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  el.energia Horvátha  88,16 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.06.2017  08.06.2017  7.7.2017 
1011740264   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  DSL poplatky  531,26 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  14.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740234   CHEMIX-D s.r.o.
Pri vinohradoch 172, BA
31406840  deratizácia  504,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  obj.41A/2017  30.05.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740248   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14,BA
31345212  čis. a uprat.práce  3666,04 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2016  xxx  07.06.2017  09.06.2017  7.7.2017 
1011740236   Scylla Security servis s.r.o.
Rudlovská 53,Banská Bystrica
46798811  bezpeč.služba  298,80 [$EUR] 
vrátane DPH
1/2016  xxx  01.06.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740259   voľné
     
bez DPH
        7.7.2017 
1011740239   voľné
     
bez DPH
        7.7.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť