jún

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011740219   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35697270  tel.popl  -0,68 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2004  xxx  17.05.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740218   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35697270  tel.popl.  -27,29 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2004  xxx  17.05.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740217   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35697270  tel.popl.  -59,12 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2004  xxx  17.05.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740251   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 BA
35763469  tel.popl.-reg.str.Horvátha  20,09 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  08.06.2017  14.06.2017  7.7.2017 
1011740271   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,BA
35697270  tel.popl.,internet  579,99 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2004  xxx  12.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740263   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1516,16 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  14.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740266   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  údržba siete LAN,pren.prvku  1581,66 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  14.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740277   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  445,25 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  19.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740237   Exekútorský úrad BA1
Lermontovova 17,BA
31770932  vyúčt.Ex.105/08  61,13 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  01.06.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740238   Exekútorský úrad Senec
Lichnerova 23, Senec
31810098  vyúčt.Ex.79/2009  47,18 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  01.06.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740267   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  zberné jazdy  203,94 [$EUR] 
vrátane DPH
3/2004  xxx  14.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740269   AMOMED,s.r.o.
Kočická 52,BA
47046198  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  14.06.2017  23.06.2017  7.7.2017 
1011740268   AMOMED,s.r.o.
Kočická 52,BA
47046198  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  14.06.2017  16.06.2017  7.7.2017 
1011740235   AMOMED,s.r.o.
Kočická 52,BA
47046198  zdravotný výkon  6,97 EUR 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  01.06.2017  06.06.2017  7.7.2017 
1011740274   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  zľava na poštovnom  -203,20 [$EUR] 
vrátane DPH
3/2004  xxx  19.06.2017  28.06.2017  7.7.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť