Júl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431740314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  tankovanie, servis 6/2017 - II.  994,20 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    10.07.2017  11.07.2017  7.8.2017 
1431740300   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  tankovanie, servis 6/2017 - I.  573,3200000000001 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    23.06.2017  03.07.2017  7.8.2017 
1431740347   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 6/2017  1973,93 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    19.07.2017  26.07.2017  7.8.2017 
1431740328   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky 44-IPT 6/2017  859,02 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.07.2017  20.07.2017  7.8.2017 
1431740327   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky 44-DSL 6/2017  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.07.2017  20.07.2017  7.8.2017 
1431740326   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky 44 6/2017  3717,64 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.07.2017  20.07.2017  7.8.2017 
1431740325   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  správa a údržba LAN sieti 6/2017  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.07.2017  20.07.2017  7.8.2017 
1431740324   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  tel. poplatky 103-11001939 6/2017  111,30 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    12.07.2017  20.07.2017  7.8.2017 
1431740304   Urgenta s.r.o.
Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  132,43 
vrátane DPH
    03.07.2017  20.07.2017  7.8.2017 
1431740319   Vamed s.r.o.
Gemerská 233., Plešivec 049 11
43916678  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    12.07.2017  20.07.2017  7.8.2017 
1431703027   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 7/2017  165,28 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    04.07.2017  06.07.2017  7.8.2017 
1431740311   Veolia Energia Vých.Slov
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 6/2017  87,39 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    06.07.2017  11.07.2017  7.8.2017 
1431740301   VVS a.s.
Komenského50., Košice 042 48
30794536  vyúčt. vody 17.3.2017-16.6.2017 E49,Š112  925,39 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015    23.06.2017  11.07.2017  7.8.2017 
1431740351   Železničné zdravotníctvo Košice, s.
Masarykova 9., Košice 040 01
36582433  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    25.07.2017  27.07.2017  7.8.2017 
1431740352   Železničné zdravotníctvo Košice, s.
Masarykova 9., Košice 040 01
36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    25.07.2017  27.07.2017  7.8.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť