Júl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011740321   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21
36746916  znalec. posudok-Kupková  120,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.24/2017  12.07.2017  19.07.2017  9.8.2017 
1011740310   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21
36746916  znalec. posudok-Minariková  120,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.90/2016  11.07.2017  17.07.2017  9.8.2017 
1011740288   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21
36746916  znalec. posudok-Bobková  120,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.43/2016  04.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1011740287   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21
36746916  znalec. posudok-Branická  120,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  obj.89/2016  04.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1011740304   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  117,25 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  10.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1011740293   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  el.energia Horvátha  88,16 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  04.07.2017  10.07.2017  9.8.2017 
1011740295   FINAL CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  servisné služby-autá  71,64 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  04.07.2017  10.07.2017  9.8.2017 
1011740338   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  25.07.2017  27.07.2017  9.8.2017 
1011740290   LIFTSTAV s.r.o.
Závodná 3
31385851  oprava výťahu  48,00 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2016  obj.58A/2017  04.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1011740305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.popl.-Horvátha ul.-stred.  32,17 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  10.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1011740312   MEDI IN s.r.o.
Brnianska 49,BA
44768516  zdravotná starostlivosť  13,94 [$EUR] 
bez DPH
Z.Z.447/2008  xxx  11.07.2017  17.07.2017  9.8.2017 
1011740336   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  údržba mot.voz.  8,00 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  24.07.2017  26.07.2017  9.8.2017 
1011740302   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 8,BB
36631124  sprac.pošt.poukazu U  4,35 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  10.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1011740298   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivý, BA
35693835  monitoring - výpis  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  07.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
1011740301   Greem Wave Recycling,sro
Ďurkova 9,Nitra
45539197  skartácia dokumentov  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
22/2016  xxx  10.07.2017  12.07.2017  9.8.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť