December 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1061740502   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  PN čistiace a upratovacie práce 11/2017   2717,57 
vrátane DPH
RZ: č. 506/106/2016     08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740532   SS Facility Services spol. s
IDúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  HC čistiace a upratovacie práce 12/2017   1831,91  
vrátane DPH
RZ: č. 506/106/2016     20.12.2017   22.12.2017  24.1.2018 
1061740531   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  hygienický materiál   1065,60  
vrátane DPH
RZ: č. 506/106/2016   1061740070   20.12.2017   22.12.2017  24.1.2018 
1061740530   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  HC čistiace a upratovacie práce 12/2017   2717,57  
vrátane DPH
RZ: č. 506/106/2016     20.12.2017   22.12.2017  24.1.2018 
1061740503   ISS Facility Services spol. s
Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04
31345212  HC čistiace a upratovacie práce 11/2017   1831,91 
vrátane DPH
RZ: č. 506/106/2016     08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740535   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.12.- 15.12.2017   350,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.12.2017   27.12.2017  24.1.2018 
1061740505   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.11.- 30.11.2017   223,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740482   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka plyn 12/2017   1001,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015     04.12.2017   07.12.2017  24.1.2018 
1061740501   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  volania PN HC 11/2017   473,80  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740500   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba siete LAN 11/2017   1277,86  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740499   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP- Telefonia 11/2017   725,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740498   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2017   265,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740497   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  MPLSVPN 11/2017   2045,42  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740496   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Oprava EZS po vlámaní do obj.   453,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016     08.12.2017   14.12.2017  24.1.2018 
1061740521   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov november 2017   4656,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016    14.12.2017   20.12.2017  24.1.2018 
1061740480   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 11/2017 vykurovanie,dod. vody,osvetlenie,ost.   3054,91 
vrátane DPH
Zmluva č. S/215/2005    04.12.2017   07.12.2017  24.1.2018 
1061740515   Vodárenské a techn.služby 106
Šafáriková 30, 92001 Hlohovec
36255556  Vodné a stočné 11/2017   193,21 
bez DPH
Zmluva č.10140/2005     12.12.2017   18.12.2017  24.1.2018 
1061740520   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2017   1710,70  
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     14.12.2017   20.12.2017  24.1.2018 
1061740504   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  Slovenská pošta-peňaž. poukaz U 11/2017   6,75  
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     08.12.2017  14.12.2017  24.1.2018 
1061740508   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  Dobropis k zľave na pošte 11/2017   33,68  
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    12.12.2017   12.12.2017  24.1.2018 
1061740523   Diners Club CS, s.r.o 133
Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava
35757086  firemné karty Diners club 11/2017   59,41  
vrátane DPH
Zmluva č.98/2007     14.12.2017   20.12.2017  24.1.2018 
1061740486   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44 058 01 Poprad
44644329  TERAVA- informačné služby PH, HC november 2017   1968,00  
vrátane DPH
Zmluva: č 236/106/2017    05.12.2017   07.12.2017  24.1.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť