Január 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840019   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Štúrovo  783,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018  22.2.2018 
1171840018   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018  22.2.2018 
1171840017   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018  22.2.2018 
1171840016   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  106,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018  22.2.2018 
1171840032   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 12/2017  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN    10.1.2018  31.01.2018  22.2.2018 
1171840031   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 12/2017  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT    10.1.2018  31.01.2018  22.2.2018 
1171840030   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 12/2017  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL    10.1.2018  31.01.2018  22.2.2018 
1171840029   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 12/2017  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17    10.1.2018  31.01.2018  22.2.2018 
1171840028   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby 12/2017  367,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287    10.1.2018  31.01.2018  22.2.2018 
1171840055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Nové Zámky  -39,66 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  22.1.2018  01.02.2018  23.2.2018 
1171840054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2017 pracovisko Štúrovo  -19,10 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  22.1.2018  01.02.2018  23.2.2018 
1171840065   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    24.1.2018  06.02.2018  23.2.2018 
1171840050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2017  8313,17 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    16.1.2018  06.02.2018  23.2.2018 
1171840066   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 20.1.-19.2./2018  670,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP    25.1.2018  22.03.2018  25.4.2018 
1171840010   ENUPOL, s.r.o.
A. Jedlíka 7, 94001 Nové Zámky
36704717  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.1.2018  03.04.2018  25.4.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť