február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901840166   Auto Lamač spol. s r.o.
Hodonínska 13, 84103 Bratislava
31327931  dodávka služobného motorového vozidla  13260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
352/OVS/2017  xxx  08.02.2018  27.02.2018  27.2.2018 
1901840165   Auto Lamač spol. s r.o.
Hodonínska 13, 84103 Bratislava
31327931  dodávka služobného motorového vozidla  13260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
352/OVS/2017  xxx  08.02.2018  27.02.2018  27.2.2018 
1901840164   Auto Lamač spol. s r.o.
Hodonínska 13, 84103 Bratislava
31327931  dodávka služobného motorového vozidla  13260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
352/OVS/2017  xxx  08.02.2018  27.02.2018  27.2.2018 
1901840111   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka rýchlovarných kanvíc  139,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  29/2018  25.01.2018  14.02.2018  27.2.2018 
1901840070   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  6502,46 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  17.01.2018  02.02.2018  27.2.2018 
1901840106   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok  148320,00 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OSS/2017  21/2018  24.01.2018  14.02.2018  27.2.2018 
1901840064   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  257,64 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  413/2017  15.01.2018  16.02.2018  27.2.2018 
1901741141   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  163177,15 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  413/2017  11.12.2017  02.02.2018  27.2.2018 
1901840214   specSHOP s.r.o.
Chrudimská 1146, 53002 Pardubice
28858506  dodávka kávovaru  874,17 [$EUR] 
bez DPH
xxx  63/2018  15.02.2018  19.02.2018  27.2.2018 
1901741197   DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48, 04001 Piešťany
36590487  dodávka interiérového vybavenia  4932,00 [$EUR] 
vrátane DPH
291/OPERDaFEAD/2017  xxx  22.12.2017  15.02.2018  27.2.2018 
1901840078   KLS spol. s r.o.
Martina Rázusa 9, 01001 Žilina
30223288  dodávka interiérového vybavenia  23507,76 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  418/2017  18.01.2018  06.02.2018  27.2.2018 
1901840076   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  23940,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  419/2017  17.01.2018  06.02.2018  27.2.2018 
1901840075   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  23849,04 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  420/2017  17.01.2018  06.02.2018  27.2.2018 
1901840211   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  648,68 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  14.02.2018  26.02.2018  27.2.2018 
1901840137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  2169,26 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  05.02.2018  26.02.2018  27.2.2018 
1901840136   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  464,90 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  05.02.2018  26.02.2018  27.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť